Faktúry 2016 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221640096   MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o.
Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Náklady na vystavenie posudku (2 os.).  13,94 
bez DPH
    23.03.2016  29.03.2016  29.3.2016 
1221640095   MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o.
Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Náklady na vystavenie posudku (3 os.).  20,91 
bez DPH
    23.03.2016  29.03.2016  29.3.2016 
1221640094   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.02.2016-15.03.2016.   254,35 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     21.03.2016  29.03.2016  29.3.2016 
1221640093   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
45899649  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 02/2016.  34,85 
bez DPH
    15.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640092   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (4 os.).  27,88 
bez DPH
    15.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640091   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2016.  193,37 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     14.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640090   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2016.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     14.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640089   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2016.   909,06 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     14.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640088   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2016.   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     14.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640087   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2016.   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     14.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac 02/2015.  1539,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     11.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640085   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 02/2016.  5,55 
bez DPH
    11.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640084   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 02/2015 (2 odberné miesta) - vyúčtovanie.   94,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     10.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640083   Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina
37808427  Vyúčtovanie služieb za rok 2015.  778,61 
bez DPH
    09.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640082   Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši
Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
36139246  Prenájom priestorov pre Burzu práce na deň 18.2.2016.   591,05 
bez DPH
  OV2016005 zo dňa 20.01.2016  09.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640081   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o.
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
36713856  Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 02/2016 4 os.).   27,88 
bez DPH
    08.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640080   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie kupóny na mesiac marec 2016 - 2244 ks.  8527,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2016010 zo dňa 03.03.2016  07.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky v sieti T-Com za obdobie 02/2016 (hlasové služby, internet).   131,44 
vrátane DPH
    07.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640078   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (9 os.).  62,73 
bez DPH
    07.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640077   MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková
Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
36428841  Náklady na vystavenie lekárskeho nálezu (4 os.).  27,88 
bez DPH
    07.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640076   MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o.
Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Náklady na vystavenie posudku (2 os.).  13,94 
bez DPH
    07.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640075   Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
08935528  Zabezpečenie občerstvenia na burzu práce konanej dňa 18.2.2016.   999,00 
bez DPH
  OV2016006 zo dňa 20.01.2016  01.03.2016  09.03.2016  7.3.2016 
1221640074   BABY & ADULT CARE, s.r.o.
Štúrova 4255/40, 031 01 Liptovský Mikuláš
36706574  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.).  13,94 
bez DPH
    03.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640073   Valčáková, s. r. o.
Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
45895473  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (13 os.).  90,61 
bez DPH
    03.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640072   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za obdobie 03/2016.  618,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    02.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640071   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 03/2016 (2 odberné miesta).   1173,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     02.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640070   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne iné ako HP - valec do Xerox WorkCentre 6505 - 2 ks.   770,62 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2016009 zo dňa 17.2.2016  01.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640069   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 02/2016.  916,58 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201534958_Z    01.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640068   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    01.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640067   BeneVobis, s.r.o. MUDr. Fraňová Bronislava
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
47258357  Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01/2016.  27,88 
bez DPH
    01.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640066   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatky v sieti Orange za obdobie 16.01.2016-15.02.2016.   320,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     19.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1221640065   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2016 - 2248 ks.   8531,16 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2016007 zo dňa 4.2.2016  19.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1221640064   EVROFIN spol. s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  Profylaktická prehliadka FS.  348,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 17.12.2012   OV2016008 zo dňa 11.2.2016  19.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1221640063   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    17.02.2016  19.02.2016  18.2.2016 
1221640062   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    17.02.2016  19.02.2016  18.2.2016 
1221640061   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    17.02.2016  19.02.2016  18.2.2016 
1221640060   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.).  13,94 
bez DPH
    17.02.2016  19.02.2016  18.2.2016 
1221640059   EVROFIN spo. s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  Profylaktická prehliadka FS.  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 17.12.2012   OV2016008 zo dňa 11.2.2016  11.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1221640058   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2016.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     11.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1221640056   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2016.   909,06 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     11.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť