Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421640017   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony  55,76 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008  xxx  25.01.2016  27.01.2016  27.1.2016 
1421640019   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony 2. polrok 2015  83,64 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  26.01.2016  27.01.2016  27.1.2016 
1421640020   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony 4.Q.2016  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  26.01.2016  27.01.2016  27.1.2016 
1421640014   MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36600733  zdravotná staroslivosť  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  20.01.2016  29.01.2016  29.1.2016 
1421640021   MUDr. Prunyi s.r.o
Štefániková 14, 071 01 Michalovce
46439889  zdravotné výkony  230,01 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008  xxx  26.01.2016  29.01.2016  29.1.2016 
1421640022   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.01.-19.02.2016  322,70 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  27.01.2016  05.02.2016  4.2.2016 
1421640025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016  408,70 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.02.2016  09.02.2016  9.2.2016 
1421640026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016  1 033,61 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.02.2016  09.02.2016  9.2.2016 
1421640027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.02.-29.02.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.02.2016  09.02.2016  9.2.2016 
1421640028   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie obdobie 15.01.-29.01.2016  1 382,27 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  03.02.2016  09.02.2016  9.2.2016 
1421640030   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.12.2015-27.01.2016  282,17 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  05.02.2016  09.02.2016  9.2.2016 
1421640031   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.12.2015-29.01.2016  105,53 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  05.02.2016  09.02.2016  9.2.2016 
1421640023   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 68 ks  258,06 EUR 
vrátane DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160006  29.01.2016  12.02.2016  10.2.2016 
1421640032   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 41 ks  155,60 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160008  05.02.2016  12.02.2016  10.2.2016 
1421640033   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovaciee poukazy 197 ks  747,62 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160009  05.02.2016  12.02.2016  10.2.2016 
1421640034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky 4 834 ks  18 345,03 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160007  05.02.2016  12.02.2016  10.2.2016 
1421640024   TS Medic s.r.o
Murgaša 21, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony 2.polrok 2015  69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  01.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1421640029   MUDr. Tarciová Zlatica
072 43 Veľké Revištia
31976450  zdravotné výkony rok 2015  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  04.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1421640035   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (HP)  2 622,31 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV160011  08.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1421640036   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 16, 071 01 Michalovce
36570460  prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVa R v Sobranciach, Ul. Michalovská   51,19 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160005  08.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1421640037   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 1/2016  345,29 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  08.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1421640038   MUDr. Prunyiová Tatiana
Štefániková 2, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony 2 polrok 2015  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  08.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1421640039   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2016  9,00 EUR 
bez DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  08.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1421640040   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  3 483,06 
vrátane DPH
332/01/2015  OV160010  08.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1421640041   Peter Horňák
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby   1 133,13 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z   xxx  09.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640042   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 1/2016  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  09.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640046   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba sietet LAN za 1/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640043   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 01/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640044   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 1/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640045   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 1/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  10.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640048   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 01/2016  405,16 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640049   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2016  3751,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  11.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640050   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditný poplatok   144,00  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..  xxx  11.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 1/2016  636,48 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640052   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby za obdobie 04.01.2016-12.01.2016  510,00 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV150142  15.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640054   EGOVAN, spol.s.r.o
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce
36210170  výmena oleja a filtra na služobnom vozidle Volkswagen Passat MI 199 CD  231,20 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV160012  18.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640055   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie Ex 2372/2006   13,65 EUR 
bez DPH
Uznesienie č.20 Ex/686/2006  xxx  19.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640056   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance 02/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  19.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640057   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.02.2016  858,53 EUR 
bez DPH
602863/73120/2004  xxx  22.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640058   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 644,63 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  xxx  23.02.2016  03.03.2016  2.3.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť