Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421640283   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.2016  403,27  
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.07.2016  28.07.2016  29.7.2016 
1421640249   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.06-30.06.2016  1 253,09 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.07.2016  11.07.2016  8.7.2016 
1421640222   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie od 01.-15.06.2016  958,93 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.06.2016  27.06.2016  27.6.2016 
1421640200   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2016  1 653,52 EU 
vrátane DPH
002863/73120/2004  xxx  06.06.2016  10.06.2016  8.6.2016 
1421640186   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.05.2016  706,21 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004  xxx  18.05.2016  25.05.2016  24.5.2016 
1421640160   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15-30.04.2016  1 265,21 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.05.2016  06.05.2016  6.5.2016 
1421640135   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2016  1 063,53 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.04.2016  27.04.2016  25.4.2016 
1421540601   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie obdobie 01.10.-31.12.2015  622,29 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  13.01.2016  20.01.2016  19.1.2016 
1421640515   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis k faktúre za plyn 12/2016  2,74 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    28.12.2016    30.12.2016 
1421640471   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn 12/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.12.2016  13.12.2016  15.12.2016 
1421640418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.11.-30.11.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    09.11.2016  09.11.2016.  8.11.2016 
1421640371   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 10/2016  1 311,91 EUR 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.10.2016  10.10.2016  6.10.2016 
1421640329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za obdobie 01.09.-30.09.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.09.2016  16.09.2016  16.9.2016 
1421640294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    01.08.2016  05.08.2016  4.8.2016 
1421640244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 07/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.07.2016  11.07.2016  8.7.2016 
1421640194   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn 01.06.-30.06.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.06.2016  10.06.2016  8.6.2016 
1421640153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plýn obdobie 05/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.05.2016  06.05.2016  6.5.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.03.2016  08.03.2016  4.3.2016 
1421640027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.02.-29.02.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.02.2016  09.02.2016  9.2.2016 
1421640001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn odbobie 01.01.-31.01.2016  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  05.01.2016  14.01.2016  15.1.2016 
1421640358   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3 911,94 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160072  23.09.2016  04.10.2016  4.10.2016 
1421640189   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   1 117,84 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160042  24.05.2016  02.06.2016  2.6.2016 
1421640098   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  740,35 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160022  29.03.2016  07.04.2016  13.4.2016 
1421640065   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   2 528,53 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160014  01.03.2016  08.03.2016  4.3.2016 
1421640512   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  132,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160111  23.12.2016  28.12.2016  28.12.2016 
1421640511   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   250,36 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160095  23.12.2016  28.12.2016  28.12.2016 
1421640510   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV  120,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160112  23.12.2016  28.12.2016  28.12.2016 
1421640498   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik PEGUOET BL-063KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160106  19.12.2016  22.12.2016  22.12.2016 
1421640470   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    05.12.2016  13.12.2016  15.12.2016 
1421640464   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  310,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160083  28.11.2016  02.12.2016  5.12.2016 
1421640444   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  214,92 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    11.11.2016  02.12.2016  5.12.2016 
1421640447   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV  151,34 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160098  11.11.2016  02.12.2016  5.12.2016 
1421640453   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
45960470  servis motorového vozidla PEUGEOT BL 275 KU  109,72 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160098  15.11.2016  02.12.2016  5.12.2016 
1421640454   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 234 KU  110,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160096  15.11.2016  02.12.2016  1.12.2016 
1421640455   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUOET BL 063KU  142,40 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160097  16.11.2016  02.12.2016  1.12.2016 
1421640446   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motoroévho vozidla PEGUOET  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160105  11.11.2016  02.12.2016  1.12.2016 
1421640423   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  297,34 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160094  07.11.2016  02.12.2016  1.12.2016 
1421640425   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť - vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    07.11.2016  14.11.2016  11.11.2016 
1421640424   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD   276,86 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    07.11.2016  14.11.2016  11.11.2016 
1421640412   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  1 936,94 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160087  26.10.2016  04.11.2016  2.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť