Faktúry 2016 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1161640191   BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  ochrana majetku 5/2016  193,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 77/2007    6.Jun.2016  14.06.2016 
1161640190   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motorového vozidla  67,01 
vrátane DPH
  27/2016  6.Jun.2016  14.06.2016 
1161640189   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motorového vozidla  83,56 
vrátane DPH
  27/2016  6.Jun.2016  14.06.2016 
1161640188   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motorového vozidla  603,30 
vrátane DPH
  29/2016  6.Jun.2016  14.06.2016 
1161640143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra  117,12 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    5.May.2016  10.05.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť