Faktúry 2016 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1161640109   L - DEN Slovakia spol. s r. o.
Kamenná 202/40, Lutila
44646488  všeob. služby (výroba inform. vitríny)  230,00 
vrátane DPH
  13/2016  01.04.2016  07.04.2016  5.5.2016 
1161640104   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  1381,70 
vrátane DPH
  18/2016  30.03.2016  07.04.2016  8.4.2016 
1161640102   Stredná zdravotnícka škola
Farská 23, Nitra
00607321  kurz prvej pomoci  150,00 
bez DPH
  19/2016  24.03.2016  07.04.2016  8.4.2016 
1161640101   Matúš Kukučka
Lúčna 2, Nitra
43787592  údržba motorového vozidla  49,50 
bez DPH
  17/2016  24.03.2016  07.04.2016  8.4.2016 
1161640100   Remesloservis, družstvo
Bratislavská 2, Nitra
31436510  údržba motorového vozidla  345,55 
vrátane DPH
    23.03.2016  30.03.2016  8.4.2016 
1161640097   Safe 4 you s.r.o.
Pod kaplnkou 637/10, Nitra
47224479  revízia hasiacich prísstrojov  508,00 
vrátane DPH
  11/2016  21.03.2016  30.03.2016  8.4.2016 
1161640087   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  361,50 
vrátane DPH
  16/2016  14.03.2016  22.03.2016  8.4.2016 
1161640086   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  2017,89 
vrátane DPH
  16/2016  14.03.2016  22.03.2016  8.4.2016 
1161640082   Mont-Inštala, s.r.o.
Rastislavova 25, Lužianky
46475656  oprava kanalizačného potrubia  121,28 
vrátane DPH
  14/2016  11.03.2016  30.03.2016  8.4.2016 
1161640078   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 3/2016  16450,20 
bez DPH
  12/2016  08.03.2016  22.03.2016  8.4.2016 
1161640075   Matúš Kukučka
Lúčna 2, Nitra
43787592  údržba motorového vozidla  267,00 
bez DPH
  15/2016  07.03.2016  11.03.2016  8.4.2016 
1161640069   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  odborná literatúra (finanč. spravod.)  12,46 
vrátane DPH
  00119/14  01.03.2016  04.03.2016  8.4.2016 
1161640068   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  odborná literatúra (zbierka zákonov)  104,02 
vrátane DPH
  00119/14  01.03.2016  04.03.2016  8.4.2016 
1161640063   Sklenárstvo Marta Poláčková
Braneckého 13, Nitra
01860219  sklenárske práce  129,60 
vrátane DPH
  6/2016  23.02.2016  29.02.2016  14.3.2016 
1161640060   REVIS - SERVIS spol. s r. o.
Na priehon 875/2A, Nitra
36657719  oprava kopír. Zariadenia  99,84 
vrátane DPH
  10/2016  22.2.2016  29.02.2016  14.3.2016 
1161640058   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  67,88 
vrátane DPH
  9/2016  18.2.2016  23.02.2016  14.3.2016 
1161640057   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  1528,05 
vrátane DPH
  9/2016  18.2.2016  23.02.2016  14.3.2016 
1161640047   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 1/2016  17074,84 
vrátane DPH
  7/2016  10.2.2016  23.02.2016  14.3.2016 
1161640043   AUTOMATIK-TUR-SYSTEME Nitra, spol. s.r. o.
Dvorčianska 72, Nitra
31439039  oprava automatic. Dverí  223,06 
vrátane DPH
  8/2016  09.2.2016  12.02.2016  14.3.2016 
1161640033   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  2596,78 
vrátane DPH
  04/2016  01.2.2016  05.02.2016  14.3.2016 
1161640032   Peter Rigo
J.A.Komenského 1121/31, Beluša
46533338  upratovacie práce  510,00 
bez DPH
  129/2015  01.2.2016  05.02.2016  14.3.2016 
1161640031   Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22
37212931  údržba výpočtovej techniky  214,8 
vrátane DPH
  5/2015  28.01.2016  05.02.2016  14.3.2016 
1161640028   Sťahovanie BLESK, s.r.o.
Mechenice 233, Podhorany
43944485  sťahovanie  250,00 
vrátane DPH
  3/2015  28.1.2016  05.02.2016  14.3.2016 
1161640024   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  914,53 
vrátane DPH
  2/2015  25.1.2016  05.02.2016  14.3.2016 
1161640403   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.12.2016  23.12.2016  30.12.2016 
1161640402   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.12.2016  23.12.2016  30.12.2016 
1161640401   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.12.2016  23.12.2016  30.12.2016 
1161640400   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.12.2016  23.12.2016  30.12.2016 
1161640399   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky  871,67 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.12.2016  23.12.2016  30.12.2016 
1161640361   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.11.2016  16.11.2016  2.12.2016 
1161640360   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.11.2016  16.11.2016  2.12.2016 
1161640359   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.11.2016  16.11.2016  2.12.2016 
1161640358   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.11.2016  16.11.2016  2.12.2016 
1161640357   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky  953,64 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.11.2016  16.11.2016  2.12.2016 
1161640332   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.10.2016  19.10.2016  7.11.2016 
1161640331   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.10.2016  19.10.2016  7.11.2016 
1161640330   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.10.2016  19.10.2016  7.11.2016 
1161640329   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.10.2016  19.10.2016  7.11.2016 
1161640328   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky  925,49 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.10.2016  19.10.2016  7.11.2016 
1161640301   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.09.2016  20.09.2016  7.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť