Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371640423   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie peň. poukazu U 5/2016  26,25 
bez DPH
  09.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640422   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopír. stroja  88,80 
vrátane DPH
  47/2016/PO  09.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640936   MAR MEDIK, s.r.o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
46340041  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    08.06.2016  30.12.2016  11.1.2017 
1371640405   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
  komplexná starostlivosť o vozidlá  457,92 
vrátane DPH
RD 2016/OVS/2016    08.06.2016  29.06.2016  13.7.2016 
1371640429   ROJAK, s.r.o.
Štúrova 4, 083 01 Sabinov
44877617  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    08.06.2016  17.06.2016  1.7.2016 
1371640414   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  916,64 
bez DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    08.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640413   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00035763  telefónne hovory 5/2016  27,84 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640412   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00035763  telef. hovory, internet 5/206  120,04 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640415   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, 080 01 Prešov
45940291  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    07.06.2016  17.06.2016  1.7.2016 
1371640400   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1333,58 
vrátane DPH
  68/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016  1.8.2016 
1371640401   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  526,96 
vrátane DPH
  70/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016  1.8.2016 
1371640403   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  808,97 
vrátane DPH
  69/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016  1.8.2016 
1371640402   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. potrieb  810,54 
vrátane DPH
  71/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016  1.8.2016 
1371640410   JURAŠEK, s.r.o.
Východná 8, 082 21 Veľký Šariš
47953951  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    06.06.2016  17.06.2016  1.7.2016 
1371640411   MUDr. Lýdia Starinská
Októbrova 79, 080 01 Prešov
00378840  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    06.06.2016  17.06.2016  1.7.2016 
1371640409   MUDr. Melánia Ruckschlosová
Žehňa 26, 082 06
00045275  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    06.06.2016  17.06.2016  1.7.2016 
1371640416   MUDr. Jacková, s.r.o.
Hollého 14/D, 080 01 Prešov
00047980  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    06.06.2016  17.06.2016  1.7.2016 
1371640394   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 5/2016  2938,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    06.06.2016  13.06.2016  1.7.2016 
1371640392   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1001,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.06.2016  13.06.2016  1.7.2016 
1371640404   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45935378  servis služobného motorového vozidla  27,48 
vrátane DPH
  50/2016/PO  03.06.2016  22.06.2016  13.7.2016 
1371640399   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla  27,48 
vrátane DPH
  62/2016/PO  03.06.2016  22.06.2016  13.7.2016 
1371640396   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla  27,48 
vrátane DPH
  60/2016/PO  03.06.2016  22.06.2016  13.7.2016 
1371640398   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla  27,48 
vrátane DPH
  61/2016/PO  03.06.2016  22.06.2016  13.7.2016 
1371640440   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla  183,25 
vrátane DPH
  46/2016  03.06.2016  29.06.2016  13.7.2016 
1371640406   MEDSEN, s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov
50044273  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    03.06.2016  17.06.2016  1.7.2016 
1371640407   MUDr. Mária Fedorová
Levočská 22, 080 01 Prešov
45295093  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    03.06.2016  17.06.2016  1.7.2016 
1371640395   MUDr. Gašperíková Gabriela
Ružová 27, 083 01 Sabinov
35523051  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    02.06.2016  14.06.2016  1.7.2016 
1371640390   MUDr. Bujňáková Kornélia s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov
36500364  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    02.06.2016  14.06.2016  1.7.2016 
1371640389   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber zemného plynu 6/2016  2199,44 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640386   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny 6/2016  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640387   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny 6/2016  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640388   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber zemného plynu 6/2016  1408,88 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640391   MUDr. Ligusová Ľudmila
Matice slovenskej 2A, 080 01 Prešov
36446793  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    01.06.2016  14.06.2016  1.7.2016 
1371640385   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  3173,72 
vrátane DPH
  55/2016/PO  01.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640384   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
35697300  nákup letenky  494 
bez DPH
  57/2016/PO  31.05.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640379   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  3262,80 
vrátane DPH
  66/2016/PO  30.05.2016  13.06.2016  1.7.2016 
1371640380   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné za nebytové priestory 7/2016  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.05.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640381   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s nájmom 7/2016  1049,- 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     30.05.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640383   DREVOKOMPLET s.r.o.
Jesenná 26, 080 05 Prešov
36482757  dodávka a montáž požiarnych uzáverov  3411,60 
vrátane DPH
  40/2016/PO  30.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640378   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1200,80 
vrátane DPH
  54/2016/PO  30.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť