Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371640541   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    01.08.2016  09.08.2016  24.8.2016 
1371640227   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  84,36 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    29.03.2016  12.04.2016  21.4.2016 
1371640234   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.04.2016  11.04.2016  21.4.2016 
1371640233   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.04.2016  11.04.2016  21.4.2016 
1371640146   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektriny  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.03.2016  04.03.2016  1.4.2016 
1371640145   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  195,93 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.03.2016  04  1.4.2016 
1371640171   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  1262,68 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.03.2016  16.03.2016  1.4.2016 
1371640825   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2016  14.12.2016  12.1.2017 
1371640825   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2016  14.12.2016  12.1.2017 
1371640058   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie - dobropis  1962,65 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    18.01.2016  09.02.2016  22.2.2016 
1371640059   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie - dobropis  546,20 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    18.01.2016  09.02.2016  22.2.2016 
1371640761   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.11.2016  11.11.2016  23.11.2016 
1371640602   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2016  13.09.2016  26.9.2016 
1371640601   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2016  13.09.2016  26.9.2016 
1371640542   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    01.08.2016  09.08.2016  24.8.2016 
1371640460   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.07.2016  12.07.2016  1.8.2016 
1371640327   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.05.2016  11.05.2016  25.5.2016 
1371640328   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.05.2016  11.05.2016  25.5.2016 
1371640088   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie  195,93 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640088   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie  195,93 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640089   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640056   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2571,60 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    18.01.2016  27.01.2016  4.2.2016 
1371640073   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    25.01.2016  29.01.2016  4.2.2016 
1371640762   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.11.2016  11.11.2016  23.11.2016 
1371640435   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektr. energie 5/2016  841,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    13.06.2016  29.06.2016  13.7.2016 
1371640711   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektr. energie - vyúčtovanie  765,58 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    10.10.2016  25.10.2016  7.11.2016 
1371640459   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektr. energie  97,30 
vrátane DPH
zm    04.07.2016  12.07.2016  1.8.2016 
1371640371   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
00044455  obsluha plynovej kotolne 5/2016  594,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    16.5.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640323   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 4/2016  1188,0 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    02.05.2016  11.05.2016  25.5.2016 
1371640247   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 3/2016  1188,0 
bez DPH
Zmluva č. 2014/517128    04.04.2016  11.04.2016  21.4.2016 
1371640140   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne  1188,0 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    29.02.2016  04.03.2016  1.4.2016 
1371640080   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne  1188,0 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    01.02.2016  05.02.2016  22.2.2016 
1371640887   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS  12000,- 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    21.12.2016    12.1.2017 
1371640811   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS  12000,- 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    18.11.2016    1.12.2016 
1371640729   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS  12000 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    14.10.2016    1.12.2016 
1371640568   UNIZDRAV Prešov s.r.o.
Františ. námestie 3/A, 08001 Prešov
36515388  nákup zdravot. materiál  58,72 
vrátane DPH
  94/2016/PO  15.08.2016  17.08.2016  13.9.2016 
1371640668   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  nákup všeobecného materiálu Prešov, Sabinov  93,71 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016    27.09.2016  19.10.2016  7.11.2016 
1371640549   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
00003636  nákup všeobecného materiálu 5/2016  26,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    30.06.2016  09.08.2016  24.8.2016 
1371640830   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov
36498980  nákup vlajok  28,80 
vrátane DPH
  131/2016/PO  05.12.2016  13.12.2016  28.12.2016 
1371640400   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1333,58 
vrátane DPH
  68/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016  1.8.2016 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť