Faktúry 2016 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301641868   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava služ. MV  155,10 € 
vrátane DPH
  34/2016  14.11.2016  14  14.12.2016 
1301641790   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka, výmena oleja  109,72 € 
vrátane DPH
  57/2016  14.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641789   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka, výmena oleja  109,72 € 
vrátane DPH
  55/2016  14.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641788   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ.MV  21,60 € 
vrátane DPH
  52/2016  14.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641787   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ.MV  21,60 € 
vrátane DPH
  53/2016  14.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641786   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ.MV  21,60 € 
vrátane DPH
  54/2016  14.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641785   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ.MV  376,80 € 
vrátane DPH
  61/2016  14.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641784   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ. MV.  196,80 € 
vrátane DPH
  60/2016  14.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641783   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  nadpaušálne služby za 10/2016  34,46 € 
vrátane DPH
  59/2016  14.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641791   MUDr. Tokár Anton
Lubeník 206
35512920  zdravotné výkony  34,85 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    14.11.2016  29.11.2016  1.12.2016 
1301641782   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  oprava kop. stroja  939,23 € 
vrátane DPH
  46/2016  14.11.2016  29.11.2016  1.12.2016 
1301641800   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom za 11/2016  28,13 € 
bez DPH
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014    15.11.2016  24.11.2016  24.11.2016 
1301641847   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  renovácia tonerov  796,64 € 
bez DPH
  62/2016  22.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641846   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  výmena termostatu na kotly  163,20 € 
vrátane DPH
  49/2016  23.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641845   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32,Bratislava
00003636  oprava odpadového potrubia  488,40 € 
vrátane DPH
  48/2016  23.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641844   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM ( 1.časť za 11/2016 )  257,68 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    23.11.2016  01.12.2016  1.12.2016 
1301641867   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  komplexná správa budov - október 2016  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    24.11.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641876   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 11/2016  405,80 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    02.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641875   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 12/2016  497,58 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.12.2016  14.12.2016  20.12.2016 
1301641874   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Distribúcia el. energie na 12/2016  22,36 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.12.2016  14.12.2016  20.12.2016 
1301641873   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu na 12/2016  32,45 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    02.12.2016  14.12.2016  20.12.2016 
1301641870   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplexná starostl. o vozidlá  71,64 € 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    05.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641871   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Serv.prehliadka a oprava služ. MV  989,99 € 
vrátane DPH
  63/2016  05.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641866   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 11/2016  1 032,15 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    05.12.2016  19.12.2016  21.12.2016 
1301641872   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  služby za nájomné na 12/2016 - preddavky  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012    05.12.2016  14.12.2016  14.12.2016 
1301641909   AB FACILITY, s r.o.
Eisteinova 21, Bratislava
44390823  upratovanie priestorov úradu - za 11/2016  1 812,14 € 
vrátane DPH
realizačná zmluva č.535/130/2016    07.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641908   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  nájomné za 12/2016-archív  28,13 € 
bez DPH
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014    07.12.2016  20.12.2016  21.12.2016 
1301641910   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 11/2016  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.12.2016  19.12.2016  21.12.2016 
1301641907   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 11/2016  42,04 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.12.2016  19.12.2016  21.12.2016 
1301641906   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 11/2016  3 934,94 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.12.2016  19.12.2016  21.12.2016 
1301641920   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  ročný poplatok - frankovací stroj  144 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    09.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641918   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 11/2016  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641917   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 11/2016  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641916   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 11/2016  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641915   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 11/2016  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641914   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 11/2016  16,67 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641913   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 11/2016-2.časť  601,31 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    09.12.2016  19.12.2016  21.12.2016 
1301641923   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava a prezutie služ. MV  490 € 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    12.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641921   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia za 11/2016  390,30 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    12.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1301641922   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  poštovné za 11/2016  959,85 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    12.12.2016  20.12.2016  21.12.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť