Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441640448   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  komplex.starost. o vozidlá  214,92 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    02.09.2016  20.09.2016  19.9.2016 
1441640394   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
45960470  komplex.star. o vozidlá  214,92 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    01.08.2016  19.08.2016  18.8.2016 
1441640340   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplex.star.o voz.  214,92 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    30.06.2016  27.07.2016  5.8.2016 
1441640466   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla BL291KU  216,83 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    12.09.2016  20.09.2016  19.9.2016 
1441640127   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad
30794536  oprava výťahu   222,48 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640585   MEDI-PRA s.r.o.
260, 055 62 Prakovce
36600075  úhrada zdrav. výk.  223,04 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    15.11.2016  23.11.2016  24.11.2016 
1441640093   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA
47079690  stravovacie poukážky 02/2016  223,91 
bez DPH
Dohoda o pristúp.64/OF/2015    19.02.2016  26.02.2016  29.2.2016 
1441640255   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1,010 01 Žilina
31611630  samolepiacwe štítky, toner do frank,stroja  224,76 
vrátane DPH
  obj.1441640045  12.05.2016  02.06.2016  1.6.2016 
1441640605   Hovancová Rita, MUDr.
Kostolná 35, 053 61 Spišské Vlachy
31982450  úhrada zdrav. výk.  230,01 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.11.2016  29.11.2016  29.11.2016 
1441640389   Stavebné práce Kakalejčík Ľub.
Záhradná 1353/7 05601 Gelnica
43169201  oprava schodov Gelnica  232,00 
bez DPH
  obj. 1441640071  27.07.2016  04.08.2016  5.8.2016 
1441640580   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina
31611630  toner do frank. stroja  235,56 
vrátane DPH
  obj.1441640141  14.11.2016  07.12.2016  6.12.2016 
1441640097   Mudr. Vaščák Blažej NZZ
Slovinky 115
35513993  úhrada zdrav. výkonov  236,98 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    24.02.2016  25.02.2016  29.2.2016 
1441640581   VILLa MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1, 052 01 Sp.Nová Ves
31668461  rýchlovarne kanvice   240,00 
vrátane DPH
  obj.1441640136  14.11.2016  07.11.2016  6.12.2016 
1441640280   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 05/16 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    01.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640219   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 03/16 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007    02.05.2016  05.05.2016  4.5.2016 
1441640157   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 03/16  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    04.04.2016  07.04.2016  19.4.2016 
1441640620   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  hovory 11/2016  244,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    05.12.2016  15.12.2016  20.12.2016 
1441640569   Slovak tllekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  hovory 10/2016  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    08.11.2016  16.11.2016  16.11.2016 
1441640506   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 09/2016-vohory  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    06.10.2016  13.10.2016  12.10.2016 
1441640454   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  hovory 08/2016  244,72 
vrátane DPH
zml.č.114964003    06.09.2016  16.09.2016  14.9.2016 
1441640406   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 07/2016 hovory  244,72 
vrátane DPH
zml. č.1149643003    08.08.2016  09.08.2016  9.8.2016 
1441640446   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el. energ. Krompachy  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    02.09.2016  09.09.2016  3.1.2017 
1441640616   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el.energ.Krompachy12/2016  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    05.12.2016  15.12.2016  20.12.2016 
1441640549   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el.energia Krompachy 11/2016  247,58 
vrátane DPH
zml.o dod. el. energ.č.4105/2013    02.11.2016  10.11.2016  9.11.2016 
1441640502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el.energ.Krompachy 10/2016  247,58 
vrátane DPH
zml.o dod. el. energ.č.4105/2013    04.10.2016  11.10.2016  11.10.2016 
1441640397   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia Krompachy 08/16  247,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    02.08.2016  09.08.2016  9.8.2016 
1441640335   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energ.Krompachy 07/2016  247,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    04.07.2016  11.07.2016  8.7.2016 
1441640284   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia Krompachy 06/2016  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640221   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energ. Krompachy 05/2016  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013    02.05.2016  05.05.2016  4.5.2016 
1441640161   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energ.04/2016  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    04.04.2016  07.04.2016  20.4.2016 
1441640107   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energ. Krompachy 03/16  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    02.03.2016  08.03.2016  10.3.2016 
1441640048   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    3.2.2016  05.02.2016  24.2.2016 
1441640440   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla  250,00 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    22.08.2016  07.09.2016  6.9.2016 
1441640348   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava voz. SN672BM  252,25 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    11.07.2016  27.07.2016  5.8.2016 
1441640308   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,03-06/16 SNV O 53  259,13 
vrátane DPH
zml. č.64/271/15Po dod.pitnej vody     13.06.2016  21.06.2016  22.6.2016 
1441640008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia Krompachy 01/2016  259,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    08.01.2016  11.01.2016  28.1.2016 
1441640321   Slovnaft., a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  paliv. karty na odber PHM  261,03 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    23.06.2016  29.06.2016  3.1.2017 
1441640134   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260 05562
36600075  úhr. zdrav. výk.  264,86 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.3.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640649   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32 81785 Bratislava
36361127  oprava EPS   267,30 
vrátane DPH
  obj. 1441640116  20.12.2016  21.12.2016  2.1.2017 
1441640380   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivivé karty na odber PHM  267,34 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    19.07.2016  27.07.2016  5.8.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť