Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441640274   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery HP  1 667,04 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    23.05.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640275   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery iné ako HP  1.398,16 
vrátane DPH
tonery iné ako HP    23.05.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640201   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery iné ako HP  564,4 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.04.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640216   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery HP  1094,28 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    27.04.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640283   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 05/2016 Krompachy  853,4 
vrátane DPH
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640280   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 05/16 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    01.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640265   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava
30794536  orange 05-06/2016  659,76 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    19.05.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640285   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energ.SNO53, SNV, GL 06/2016  2235,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640286   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/2016 Gelnica  2187,08 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640277   Podratranská vod. prev.spol. a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod., stoč., 04-05/16Gelnica  809,99 
vrátane DPH
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P    30.05.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640284   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia Krompachy 06/2016  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640287   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/2016  1028,45 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640298   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmár
10761985  paušál výťahu 05/16 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04    07.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640278   Ondáš Ján JUDr.
Mlynárska 16, 040 01 Košice
45006903  trovy exek.  45,88 
vrátane DPH
Uznes.OS SNV 15Er/190/2015-10,EX837/2015    30.05.2016  02.06.2016  1.6.2016 
1441640251   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyučt. plyn 04/2016  306,21 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    10.05.2016  02.06.2016  1.6.2016 
1441640262   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplex. správa objektov  5066,29 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb VOB/41/2016-M_OVO    16.05.2016  02.06.2016  1.6.2016 
1441640256   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplex.správa objektov  2288,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb VOB/41/2016-M_OVO    05.05.2016  02.06.2016  1.6.2016 
1441640269   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica
36586692  úhr. zdrav. výk.  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    19.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1441640271   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, 05201 SNV
45462399  úhr. zdrav. výk.  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    19.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1441640270   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, SNV
36717584  úhr. zdrav. výk.  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    19.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1441640272   HOMED, s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
36699314  úhr. zdrav. výk.  6,97 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    19.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1441640268   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica
36586692  úhr. zdrav. výk.  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    19.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1441640266   Čopoví Viktória MUDr.
Hviezdoslavova 27, SNV
31976603  úhr. zdrav. výk.  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    19.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1441640267   Mruk.amb.s.r.o.
Zimná 55, 05201 SNV
36598356  úhr. zdrav. výk.  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP        30.5.2016 
1441640258   Dugasemb spol. s.r.o.
Slovenská 2561/42, 05201 SNV
36595004  úhr. zdrav. výk.  550,63 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    13.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1441640244   MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, Krompachy
45291713  úhrada zdrav. výk.  90,61 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    10.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1441640243   Tomašková Slávka MUDr.
Záhradná 10, 056 01 Gelnica
36600610  úhr. zdrav. výk.  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    10.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1441640150   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, SNV
36717584  úhrada zdrav. výkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    21.03.2016  24.03.2016  30.5.2016 
1441640004   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  fakt. na nastav.DEKVS-frank.stroj  13154,00 
bez DPH
cenník pošty    23.12.2016  31.12.2015  30.5.2016 
1441640234   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 04/2016  3240,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z    05.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1441640273   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  270,73 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    23.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1441640250   SWAN IP 04/2016
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN, a.s.  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    10.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1441640247   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN VPN 04/2016  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    10.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1441640249   SWAN IP 04/2016
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN IP 04/2016  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    10.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1441640248   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN DSL 04/2016  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt.telekom.služ.45/2007    10.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1441640246   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 04/2016  362,05 
vrátane DPH
Zml. o poskyt.telekom.služ.45/2007    10.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1441640202   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
307945536  tonery iné ako HP  809,4 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.4.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1441640261   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  slovanet 05/16  825,31 
vrátane DPH
zml. o reg a SD č.503831    16.05.2016  19.05.2016  20.5.2016 
1441640264   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 04/16 GL+KR  4191,60 
bez DPH
úver pošt.-povolenie č.24/78,79 PP2004    16.05.2016  19.05.2016  20.5.2016 
1441640241   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.el.energ.za 04/16 SNV  1375,39 
vrátane DPH
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    10.05.2016  13.05.2016  12.5.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť