Faktúry 2016 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
106/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné  84,89 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    23.03.2016  06.04.2016  15.5.2016 
105/2016   Exek.úrad Košice
Košice
35537967  trovy exekúcie č. 10/1590/2013  70,19 
vrátane DPH
233/1995    23.03.2016  06.04.2016  15.5.2016 
102/2016   Ing.Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 288/2013  97,89 
vrátane DPH
233/1995    22.03.2016  29.03.2016  9.4.2016 
112/2016   AMLOMED sro Košice
Košice
35912308  zdravotnícke výkony za 01/2016  6.97 
vrátane DPH
447/2008    16.03.2016  06.04.2016  15.5.2016 
111/2016   Želez. zdravotníctvo sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony 02/2016  6,97 
vrátane DPH
447/2008    16.03.2016  06.04.2016  15.5.2016 
100/2016   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektr, stravovacie poukážky za 03/2016 4088 ks po 3,80€  15534,40 
vrátane DPH
  17/2016  16.03.2016  29.03.2016  9.4.2016 
99/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby V0 predavok  6000 
bez DPH
900091600    16.03.2016  23.03.2016  9.4.2016 
98/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby VO za 02/2016  98,90 
bez DPH
900091600    14.03.2016  23.03.2016  9.4.2016 
97/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  vyučtovanie 01.01.2015 - 31.10.2015  -680,86 
vrátane DPH
    14.03.2016    9.4.2016 
96/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií 11_12/2015 vyučtovanie  4,66 
vrátane DPH
4109/2013_1    14.03.2016  23.03.2016  9.4.2016 
95/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  hlasové služby 02/2016  990,37 
vrátane DPH
oblasť 46    14.03.2016  23.03.2016  9.4.2016 
94/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  správa a údržba sieti LAN   1353,02 
vrátane DPH
oblasť 46    14.03.2016  23.03.2016  9.4.2016 
93/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  poplatok za IP tel. služby  1376,10 
vrátane DPH
oblasť 46    14.03.2016  23.03.2016  9.4.2016 
92/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  poplatok za DSL back  796,90 
vrátane DPH
oblasť 46    14.03.2016  23.03.2016  9.4.2016 
91/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  poplatok za VPN   5638,56 
vrátane DPH
oblasť 46    14.03.2016  23.03.2016  9.4.2016 
90/2016   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory 03/2016   1134,46 
vrátane DPH
171/2014    14.03.2016  23.03.2016  9.4.2016 
89/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií 03/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    14.03.2016  16.03.2016  9.4.2016 
88/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby V0 02/2016  6,90 
bez DPH
    11.03.2016  16.03.2016  9.4.2016 
104/2016   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony 01/2016  41,82 
vrátane DPH
447/2008    10.03.2016  29.03.2016  9.4.2016 
87/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané poštové služby  3521,60 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    10.03.2016  16.03.2016  9.4.2016 
86/2016   Mgr. Andrej Dembický Košice
Košice
31274765  trovy exekúcie 3128/2008  54,03 
vrátane DPH
233/1995    10.03.2016  10.03.2016  9.4.2016 
85/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner Epson M2000 5 ks  819,25 
vrátane DPH
  15/2016  10.03.2016  16.03.2016  9.4.2016 
84/2016   Peter Horňák Michalovce
Michalovce
35505516  upratovacie služby za 02/2016  1847,66 
vrátane DPH
Z2015541503-Z    09.03.2016  16.03.2016  9.4.2016 
83/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu Biznis Partner 02/2016  255,02 
vrátane DPH
12073216938    09.03.2016  16.03.2016  9.4.2016 
82/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií 02/2016  807,30 
vrátane DPH
4109/2013_1    08.03.2016  23.03.2016  9.4.2016 
80/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner HP LJ 1300 4 ks  424,16 
vrátane DPH
  16/2016  07.03.2016  11.03.2016  9.4.2016 
113/2016   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravotné výkony za 02/2016  41.82 
vrátane DPH
447/2008    03.03.2016  06.04.2016  15.5.2016 
103/2016   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony 10_12 / 2015  41,82 
vrátane DPH
447/2008    03.03.2016  29.03.2016  9.4.2016 
79/2016   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 02/2016  1134,46 
vrátane DPH
171/2014    03.03.2016  11.03.2016  9.4.2016 
78/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 03/2016  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.03.2016  11.03.2016  9.4.2016 
77/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 03/2016  869,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.03.2016  11.03.2016  9.4.2016 
81/2016   Želez. zdravotníctvo sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony 01/2016  6,97 
vrátane DPH
447/2008    29.02.2016  11.03.2016  9.4.2016 
76/2016   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  hlasové tel. služby  944,57 
vrátane DPH
0248786212    29.02.2016  23.03.2016  9.4.2016 
71/2016   Ing.Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 128/2014  151,33 
vrátane DPH
233/1995    24.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
69/2016   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  kancelársky materiál   2406,48 
vrátane DPH
  08/2016  24.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
68/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner EPSON M2400 10ks  1049,80 
vrátane DPH
  13/2016  24.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
67/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner HP LJ 1300 1 ks, HP LJ 1160 1 ks  191,67 
vrátane DPH
  14/2016  24.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
66/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za obdobie 22.01-16.02.2016  217,74 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    22.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
65/2016   Juraj Veleba VETRANZ Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OSM Škoda octávia TV 444AZ  109,90 
vrátane DPH
  145164011/2016  19.02.2016  24.02.2016  12.3.2016 
63/2016   Evrofin sro Bratislava
Bratislava
44563485  dodanie nahr. dielov, servisné práce   264 
vrátane DPH
  12/2016  19.02.2016  24.02.2016  12.3.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť