Faktúry 2016 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
245/2016   Ing.Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  súdne trovy za 223/2013  52,85 
vrátane DPH
233/1995    07.07.2016  13.07.2016  3.8.2016 
136/2016   Ing.Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 525/2012  92,41 
vrátane DPH
233/1995    13.04.2016  20.04.2016  15.5.2016 
102/2016   Ing.Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 288/2013  97,89 
vrátane DPH
233/1995    22.03.2016  29.03.2016  9.4.2016 
71/2016   Ing.Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 128/2014  151,33 
vrátane DPH
233/1995    24.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
493/2016   Jozef Ivan Trebišov
Trebišov
10799915  vykonané práce podľa prac. listu  184,80 
vrátane DPH
  88/2016  29.12.2016  09.01.2017  3.2.2017 
492/2016   Jozef Ivan Trebišov
Trebišov
10799915  vykonané práce  184,80 
bez DPH
  84/2016  29.12.2016  09.01.2017  3.2.2017 
273/2016   JST Zdravie sro Trebišov
Trebišov
36664570  nápľn do lekárniček 15 ks  247 
vrátane DPH
  1451640054  27.07.2016  05.08.2016  6.9.2016 
41/2016   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 94/2012  44,97 
vrátane DPH
233/1998    02.02.2016  08.02.2016  12.3.2016 
25/2016   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č, 236/2011  49,01 
vrátane DPH
233/1995    26.01.2016  03.02.2016  12.3.2016 
64/2016   JUDr.Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 487/2008  54,28 
vrátane DPH
233/1995    16.02.2016  24.02.2016  12.3.2016 
65/2016   Juraj Veleba VETRANZ Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OSM Škoda octávia TV 444AZ  109,90 
vrátane DPH
  145164011/2016  19.02.2016  24.02.2016  12.3.2016 
447/2016   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP K.Chlmec  84,90 
vrátane DPH
  1451640032  30.11.2016  13.12.2016  10.1.2017 
311/2016   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  84,90 
vrátane DPH
  1451640032  22.08.2016  30.08.2016  6.9.2016 
252/2016   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpad. vôd za DP KCH  84,90 
vrátane DPH
  145164003  11.07.2016  20.07.2016  3.8.2016 
344/2016   Ladislav JAKUB Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpad. vôd za DP KCH  84,90 
vrátane DPH
1451610032    21.09.2016  26.09.2016  6.10.2016 
187/2016   Ladislav Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  84,90 
vrátane DPH
  1451640032  24.05.2016  06.06.2016  6.7.2016 
37/2016   Laromix sro Trebišov
Trebišov
46214941  vodovodná batéria HAKL 2ks ventil, teflonová niť  288,50 
vrátane DPH
  06/2016  02.02.2016  08.02.2016  12.3.2016 
103/2016   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony 10_12 / 2015  41,82 
vrátane DPH
447/2008    03.03.2016  29.03.2016  9.4.2016 
42/2016   LUX Košice sro Košice
Košice
36579769  upratovacie a čistiace práce 01/2016  502,92 
bez DPH
148/2015    08.02.2016  12.02.2016  12.3.2016 
001/2016   LUX_Košice sro Košice
Košice
36579769  upratovacie práce za 12/2015  1592,64 
bez DPH
6-12/2014    04.01.2016  11.01.2016  10.2.2016 
277/2016   MAGNA ANERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 08/2016  869,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    01.08.2016  10.08.2016  6.9.2016 
488/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie - dodávky energií z 11/2016  -172,26 
vrátane DPH
4109/2013_1    23.12.2016    10.1.2017 
476/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 11/2016  1217,78 
vrátane DPH
4109/2013_1    13.12.2016  28.12.2016  10.1.2017 
456/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 12/2016  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.12.2016  13.12.2016  10.1.2017 
455/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 12/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.12.2016  13.12.2016  10.1.2017 
454/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 12/2016  869,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.12.2016  13.12.2016  10.1.2017 
437/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743566  dodávky energií za 10/2016  199,81 
vrátane DPH
4109/2013_1    21.11.2016  13.12.2016  10.1.2017 
432/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 10/2016  1111,61 
vrátane DPH
4109/2013_1    14.11.2016  13.12.2016  10.1.2017 
404/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 11/2016  869,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.11.2016  10.11.2016  5.12.2016 
403/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743655  dodávka energií za 11/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.11.2016  10.11.2016  5.12.2016 
402/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 11/2016  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.11.2016  10.11.2016  5.12.2016 
365/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 10/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.10.2016  12.10.2016  4.11.2016 
363/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 10/2016  869,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.10.2016  12.10.2016  4.11.2016 
335/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovnie za 08/2016  521,59 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.09.2016  21.09.2016  6.10.2016 
327/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 09/2016  869,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.09.2016  09.09.2016  6.10.2016 
326/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 09/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    05.09.2016  09.09.2016  6.10.2016 
325/2016   MAGNA Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií z 09/2016  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    05.09.2016  09.09.2016  6.10.2016 
292/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 07/2016  526,29 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.08.2016  23.08.2016  6.9.2016 
279/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 08/2016 II.  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    01.08.2016  10.08.2016  6.9.2016 
278/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 08/2016  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    01.08.2016  10.08.2016  6.9.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť