Faktúry 2016 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
232/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner HP LJ 13000 5 ks  530,20 
vrátane DPH
  47/2016  28.06.2016  06.07.2016  3.8.2016 
292/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 07/2016  526,29 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.08.2016  23.08.2016  6.9.2016 
335/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovnie za 08/2016  521,59 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.09.2016  21.09.2016  6.10.2016 
50/2016   Magna energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka elektriny 01/2016  511,88 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.02.2016  24.02.2016  12.3.2016 
388/2016   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  konvektor Sencor SCF 2001 17 ks  508,30 
vrátane DPH
  1451640070  17.10.2016  21.10.2016  4.11.2016 
308/2016   Slovakia Team sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWK 1501 34 ks  506,60 
vrátane DPH
  145160060  18.08.2016  30.08.2016  6.9.2016 
003/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky elektirny za 01/2016  504,47 
vrátane DPH
4109/2013_1    05.01.2016  14.01.2016  10.2.2016 
42/2016   LUX Košice sro Košice
Košice
36579769  upratovacie a čistiace práce 01/2016  502,92 
bez DPH
148/2015    08.02.2016  12.02.2016  12.3.2016 
442/2016   BAU-INVEST sro Trebišov
Trebišov
36591335  dočasné prekrytie poškodenej strechy - areál ÚP Trebišov, ul. M.R. Štefánika 73/23 Trebišov  500 
vrátane DPH
  1451640090  24.11.2016  30.11.2016  5.12.2016 
230/2016   Slovnaft as. Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel  498,86 
vrátane DPH
56118624    22.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
138/2016   Alfatronik Benetin Trebišov
Trebišov
14337037  inštalácia OSO elek. rozvody  477,61 
vrátane DPH
  145164002  20.04.2016  27.04.2016  15.5.2016 
135/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  kit Epson M2300 2 ks  467,42 
vrátane DPH
  25/2016  12.04.2016  20.04.2016  15.5.2016 
39/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky elekriny  439,62 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.02.2016  08.02.2016  12.3.2016 
80/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner HP LJ 1300 4 ks  424,16 
vrátane DPH
  16/2016  07.03.2016  11.03.2016  9.4.2016 
179/2016   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. aut za 04/2016  412,26 
vrátane DPH
  5611862400  23.05.2016  27.05.2016  17.6.2016 
206/2016   FINAl CD Bratislava so Partizánske
Partizánske
45960470  poskytnutie servisných služieb za 04 a 05/2016  381,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
455/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 12/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.12.2016  13.12.2016  10.1.2017 
403/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743655  dodávka energií za 11/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.11.2016  10.11.2016  5.12.2016 
365/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 10/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.10.2016  12.10.2016  4.11.2016 
326/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 09/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    05.09.2016  09.09.2016  6.10.2016 
279/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 08/2016 II.  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    01.08.2016  10.08.2016  6.9.2016 
241/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 07/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.07.2016  13.07.2016  3.8.2016 
203/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 06/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.06.2016  09.06.2016  6.7.2016 
119/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií - elektrina  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.04.2016  11.04.2016  15.5.2016 
89/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií 03/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    14.03.2016  16.03.2016  9.4.2016 
108/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyučtovanie  355,72 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    30.03.2016  11.04.2016  15.5.2016 
140/2016   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie poh. hmôt   326,46 
vrátane DPH
5611862400    22.04.2016  28.04.2016  15.5.2016 
316/2016   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Parizánske
45960470  oprava služ. moto. vozidla Fiat Panda TV - 993 CB  309,42 
vrátane DPH
  61/2016  25.08.2016  21.09.2016  6.10.2016 
318/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné 19.07.2016 - 23.08.2016  308,05 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    30.08.2016  06.09.2016  6.10.2016 
144/2016   EVROFIN sro Bratislava
Bratislava
44563485  profylaxia stroja Neopost  306,48 
vrátane DPH
  H220.12.2012  29.04.2016  04.05.2016  17.6.2016 
234/2016   Alfatronik Benetin Trebišov
Trebišov
14337037  servis za I. polrok 2016   293,04 
vrátane DPH
ZoD    29.06.2016  06.07.2016  3.8.2016 
269/2016   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. vozidiel   288,80 
vrátane DPH
5611862400    22.07.2016  27.07.2016  3.8.2016 
37/2016   Laromix sro Trebišov
Trebišov
46214941  vodovodná batéria HAKL 2ks ventil, teflonová niť  288,50 
vrátane DPH
  06/2016  02.02.2016  08.02.2016  12.3.2016 
315/2016   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  výmena hom. klbu na Škoda Fábia TV - 067AT   274,62 
vrátane DPH
  62/2016  25.08.2016  21.09.2016  6.10.2016 
351/2016   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322632  tankovanie PHM za 08/2016  273,97 
vrátane DPH
5611862400    23.09.2016  28.09.2016  6.10.2016 
445/2016   VVS as Košice
Košice
30794536  vodné a stočné za obdobie 20.10.2016-23.11.2016  267,67 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    28.11.2016  13.12.2016  10.1.2017 
154/2016   MICOMP sro Michalovce
Michalovce
36589187  oprava kop. stroja + výmena dielov  264,62 
vrátane DPH
  1451640027  03.05.2016  11.05.2016  17.6.2016 
63/2016   Evrofin sro Bratislava
Bratislava
44563485  dodanie nahr. dielov, servisné práce   264 
vrátane DPH
  12/2016  19.02.2016  24.02.2016  12.3.2016 
27/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodne a stočné vyučtovnie  262,44 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    28.01.2016  08.02.2016  12.3.2016 
375/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu Biznis Partner - 09/2016  255,01 
vrátane DPH
421207216938    07.10.2016  17.10.2016  4.11.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť