Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640177   MUDr. Marušincová Anna
Dolná Poruba 244, 914 44 Dolná Poruba
36675831  lekárske nálezy   13,94 
bez DPH
    25.4.2016  28.04.2016 
1131640176   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava k DEKVS za 03/2016  66,44 
bez DPH
    15.4.2016  22.04.2016 
1131640175   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 4.3.-6.4.2016-TN  2115,67 
vrátane DPH
11/2014/OE    15.4.2016  19.04.2016 
1131640174   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 851 06 Bratislava
36249254  letenka na trase Vienna-Larnaka-Vienna-zahraničná pracovná cesta  355,00 
bez DPH
354/SE/2015  32/2016  15.4.2016  19.04.2016 
1131640173   MUDr. Godál Igor
Svinná 100, 913 24 Svinná
36130907  lekárske nálezy  20,91 
bez DPH
    14.4.2016  19.04.2016 
1131640172   VLAMED s.r.o.
Pruské 293, 018 52 Pruské
47186925  lekárske nálezy   35,85 
bez DPH
    14.4.2016  19.04.2016 
1131640171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 03/2016  2242,15 
bez DPH
24/2004/OHS    13.4.2016  15.04.2016 
1131640170   BIO-FIT, s.r.o.
SNP 36, 914 51 Trenč. Teplice
36307840  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
    13.4.2016  15.04.2016 
1131640169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016 - TN  359,72 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.4.2016  15.04.2016 
1131640168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016 - DCA  252,41 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.4.2016  15.04.2016 
1131640167   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 27.2.-30.3.2016-DCA  396,85 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.4.2016  15.04.2016 
1131640166   Starosta Vladimír
Štvrtok 95, 913 05 Trenčín
34266585  dodávka, montáž a pripojenie elektrického ohrievača vody  191,00 
bez DPH
  35/2016  12.4.2016  14.04.2016 
1131640165   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 03/2016  722,95 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.4.2016  15.04.2016 
1131640164   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 03/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.4.2016  15.04.2016 
1131640163   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 03/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.4.2016  15.04.2016 
1131640162   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 03/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.4.2016  15.04.2016 
1131640161   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia za 03/2016  1109,22 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.4.2016  15.04.2016 
1131640160   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 03/2016  4,8 
bez DPH
    11.4.2016  14.04.2016 
1131640159   RR Plast, s.r.o.
Klincová 37, 821 08 Bratislava
45722650  žalúzie  159,67 
vrátane DPH
  30/2016  11.4.2016  13.04.2016 
1131640158   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  358,60 
vrátane DPH
333/OI/2016  34/2016  8.4.2016  19.05.2016 
1131640157   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  fotovalce NON HP  547,85 
vrátane DPH
332/OI/2015  33/2016  8.4.2016  19.05.2016 
1131640156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016-TN  1307,14 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.4.2016  14.04.2016 
1131640155   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty  0,00 
vrátane DPH
002863/73120//2004    8.4.2016   
1131640154   SPDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  poplatok za seminár "Európske trendy v práci s rodinou"  45 
bez DPH
    8.4.2016  29.02.2016 
1131640153   MUDr. Harušincová Lýdia
Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
35665858  lekárske nálezy   6,97 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016 
1131640152   MUDr. Hammerová s.r.o.
J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová
45513457  lekárske nálezy   13,94 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016 
1131640151   MUDr. Chudíková Vlasta
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
34059521  lekárske nálezy  13,94 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016 
1131640150   MUDr. Holešovská Nadežda
Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
45584389  lekárske nálezy  55,76 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016 
1131640149   OTIS Výťahy, s.r.o.
Roňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 03/2016  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    7.4.2016  11.04.2016 
1131640148   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 03/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    6.4.2016  12.04.2016 
1131640147   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 03/2016  2452,13 
bez DPH
Z201539175_Z    6.4.2016  12.04.2016 
1131640146   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 03/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    6.4.2016  12.04.2016 
1131640145   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2016-DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    5.4.2016  12.04.2016 
1131640144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    5.4.2016  12.04.2016 
1131640143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2016 - TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.4.2016  12.04.2016 
1131640142   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2016-DCA  784,87 
bez DPH
9/2013/OE    5.4.2016  12.04.2016 
1131640141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja   4000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    31.3.2016  29.03.2016 
1131640140   KILLEC stavby s.r.o.
Staničná 353/10, 911 05 Trenčín
47618094  oprava gumených hrán schodníc na schodisku  490,50 
bez DPH
  23/2016  30.3.2016  06.04.2016 
1131640139   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet  536,55 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    30.3.2016  31.03.2016 
1131640138   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  813,90 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RD 333/OI/2015  28/2016  24.3.2016  15.04.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť