Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640054   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 02/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.2.2016  05.02.2016 
1131640053   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 02/2016-TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.2.2016  05.02.2016 
1131640017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 0 1 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 12/2015 - DCA  -278,15 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.1.2016   
1131640016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za 12/2015 - TN  1563,98 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.1.2016  18.01.2016 
1131640015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 01/2016 - DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    11.1.2016  13.01.2016 
1131640014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 01/2016 - TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    11.1.2016  13.01.2016 
1131640003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 01/2016 - TN  1524,57 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.1.2016  11.01.2016 
1131640002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 01/2016 - DCA  1302,81 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.1.2016  11.01.2016 
1131640266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 07/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    6.7.2016  14.07.2016 
1131640189   MAGANA ENERGIA a.s.
Nitianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elektriku na 05/2016-TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2016  12.05.2016 
1131640522   MADOV s.r.o.
Petovka 46, 913 26 Motešice
2020178105  spotrebný materiál  503,33 
vrátane DPH
  95/2016  21.12.2016  22.12.2016 
1131640052   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov - TN  70,00 
bez DPH
  6/2016  3.2.2016  05.02.2016 
1131640307   Lapo-Pavol Kostelný
M. Turkovej 46, 911 01 Trenčín
44555661  čistenie odkvapového žľabu  62,50 
bez DPH
  54/2016  22.7.2016  29.07.2016 
1131640217   Lapo-Pavol Kostelný
M. Turkovej 46, 911 01 Trenčín
44555661  odstránenie padajúcej omietky na budove  99,00 
bez DPH
  36/2016  24.5.2016  27.05.2016 
1131640408   Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
35710691  laminátor  99,90 
vrátane DPH
  74/2016  10.10.2016  12.10.2016 
1131640103   Kurák Bohdan - KUKO
Halalovka 2415/54, 911 08 Trenčín
37666096  maliarske a natieračské práce  750,00 
bez DPH
  15/2016  29.2.2016  08.03.2016 
1131640140   KILLEC stavby s.r.o.
Staničná 353/10, 911 05 Trenčín
47618094  oprava gumených hrán schodníc na schodisku  490,50 
bez DPH
  23/2016  30.3.2016  06.04.2016 
1131640277   JN LEKÁR s.r.o.
I.Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín
36658952  lekárske nálezy  55,76 
bez DPH
    8.7.2016  14.07.2016 
1131640004   JN LEKÁR s.r.o.
I. Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín
36658952  lekárske nálezy  48,79 
bez DPH
    5.1.2016  13.01.2016 
1131640489   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 11/2016- DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016     5.12.2016  15.12.2016 
1131640488   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce nad paušál DCA.  558,81 
vrátane DPH
432/113/2016   89/2016  5.12.2016  15.12.2016 
1131640451   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016 
1131640532   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016 
11316400531   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016 
1131640490   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 11/2016-TN   2499,90 
bez DPH
432/113/2016     5.12.2016  15.12.2016 
1131640450   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016 
1131640419   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 09/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
RD č.377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016    13.10.2016  19.10.2016 
1131640399   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 09/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
RD č. 377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016    4.10.2016  19.10.2016 
1131640398   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  dodanie hygienického materiálu 09/2016  116,41 
vrátane DPH
RD č. 377/OVS/2016, RZ č.432/113/2016  68/2016  4.10.2016  19.10.2016 
1131640381   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  dodanie hygienického materiálu  118,87 
vrátane DPH
432/113/2016  65/2016  19.9.2016  23.09.2016 
1131640380   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016 
1131640379   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016 
1131640228   Henrich Sonnenschein-ITSK
F. Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  elektronické licencie  56,32 
vrátane DPH
  37/2016  8.6.2016  14.06.2016 
1131640091   Golias s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 2403, 022 01 Čadca
46724664  závesná rack skriňa  98,44 
vrátane DPH
  18/2016  18.2.2016  18.02.2016 
1131640113   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 3291 ks  12505,80 
vrátane DPH
Doh.o prist. k RD 91/OF/2016  27/2016  8.3.2016  17.03.2016 
1131640097   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 1ks  3,80 
vrátane DPH
Doh. o prist.k RD č.91/OF/2016  22/2016  25.2.2016  26.02.2016 
1131640096   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 36 ks  136,80 
vrátane DPH
Doh. o prist. k RD č.64/OF/2015  16/2016  25.2.2016  26.02.2016 
1131640072   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické strav. poukážky   12580,43 
vrátane DPH
64/OF/2015  12/2016  10.2.2016  23.02.2016 
1131640030   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 2884 ks  10944,78 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RD č.64/OF/2015   1/2016  19.1.2016  22.01.2016 
1131640099   GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
36338354  dodávka a montáž dopravnej značky  129,96 
vrátane DPH
  19/2016  26.2.2016  08.03.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť