Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640430   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 09/2016  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    20.10.2016  28.10.2016 
1131640376   STRABAG Probery and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 08/2016  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41//2016_M_OVO    14.9.2016  23.09.2016 
1131640293   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 06/2016  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    15.7.2016  22.07.2016 
1131640210   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 18.3-31.3.2016  1909,36 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    5.5.2016  27.05.2016 
1131640212   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 04/2016  4227,86 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    16.5.2016  27.05.2016 
1131640342   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 07/2016  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    25.8.2016  30.08.2016 
1131640249   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov za 05/2016  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    20.6.2016  27.06.2016 
1131640440   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplex. starostlivosť o vozidlá za 10/2016  107,46 
vrátane DPH
216/OVS/2016    7.11.2016  15.11.2016 
1131640492   FINAL- CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo za 11/2016  107,46 
vrátane DPH
216/OVS/2016     5.12.2016  15.12.2016 
1131640270   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlo za 06/2016  214,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016    6.7.2016  14.07.2016 
1131640405   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kompl. starostlivosť o vozidlo za 09/2016  214,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016    5.10.2016  19.10.2016 
1131640530   BRENO s.r.o.
Ku Štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín
36660710  koberec  71,88 
vrátane DPH
  96/2016  28.12.2016  29.12.2016 
1131640388   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  720,41 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  64/2016  21.9.2016  26.10.2016 
1131640308   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3699,61 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  58/2016  22.7.72016  29.07.2016 
1131640090   Xepap, spol. s r .o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  5640,44 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  14/2016  18.2.2016  17.03.2016 
1131640474   SPIN TN s.r.o.
Štefánikova 19, 911 01 Trenčín
36317039  kamerový systém-dodávka, montáž  879,84 
vrátane DPH
  77/2016  21.11.2016  29.11.2016 
1131640157   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  fotovalce NON HP  547,85 
vrátane DPH
332/OI/2015  33/2016  8.4.2016  19.05.2016 
1131640096   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 36 ks  136,80 
vrátane DPH
Doh. o prist. k RD č.64/OF/2015  16/2016  25.2.2016  26.02.2016 
1131640113   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 3291 ks  12505,80 
vrátane DPH
Doh.o prist. k RD 91/OF/2016  27/2016  8.3.2016  17.03.2016 
1131640030   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 2884 ks  10944,78 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RD č.64/OF/2015   1/2016  19.1.2016  22.01.2016 
1131640097   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 1ks  3,80 
vrátane DPH
Doh. o prist.k RD č.91/OF/2016  22/2016  25.2.2016  26.02.2016 
1131640072   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické strav. poukážky   12580,43 
vrátane DPH
64/OF/2015  12/2016  10.2.2016  23.02.2016 
1131640228   Henrich Sonnenschein-ITSK
F. Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  elektronické licencie  56,32 
vrátane DPH
  37/2016  8.6.2016  14.06.2016 
1131640505   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 11/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016 
1131640455   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 10/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016 
1131640411   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 09/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2016  26.10.2016 
1131640369   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 08/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.9.2016  19.09.2016 
1131640207   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 04/2016  398,45 
vrátane DPH
9/20085/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640163   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 03/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.4.2016  15.04.2016 
1131640124   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 02/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640327   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up za 07/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.8.2016  19.08.2016 
1131640285   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up za 06/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.7.2016  22.07.2016 
1131640241   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up za 05/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640077   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up za 01/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2016  23.02.2016 
1131640031   ASAPRINT s.r.o.
Električná 37, 911 01 Trenčín
30999855  dotlač na informačnú tabuľu  10,20 
vrátane DPH
  2/2016  19.1.2016  22.01.2016 
1131640166   Starosta Vladimír
Štvrtok 95, 913 05 Trenčín
34266585  dodávka, montáž a pripojenie elektrického ohrievača vody  191,00 
bez DPH
  35/2016  12.4.2016  14.04.2016 
1131640134   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  dodávka a výmena pneumatík  249,96 
vrátane DPH
  25/2016  23.3.2016  29.03.2016 
1131640099   GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
36338354  dodávka a montáž dopravnej značky  129,96 
vrátane DPH
  19/2016  26.2.2016  08.03.2016 
1131640313   APEN s.r.o.
Trenč. Stankovce 667, 913 11 Trenč. Stankovce
46476024  dodanie, demontáž, montáž klimatizácie  1615,56 
vrátane DPH
  51/2016  29.7.2016  12.08.2016 
1131640398   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  dodanie hygienického materiálu 09/2016  116,41 
vrátane DPH
RD č. 377/OVS/2016, RZ č.432/113/2016  68/2016  4.10.2016  19.10.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť