Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131640306   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty   42,66 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.7.2016  29.07.2016  10.8.2016 
1131640280   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty  670,56 
vrátane DPH
002863/73120/2004    8.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640257   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty  102,01 
vrátane DPH
002863/73120/2004    28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640234   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty  561,28 
vrátane DPH
002863/73120/2004    8.6.2016  14.06.2016  20.7.2016 
1131640216   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.5.-15.5.2016  243,24 
vrátane DPH
002863/73120/2004    24.5.2016  27.05.2016  31.5.2016 
1131640197   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty  589,23 
vrátane DPH
002863/73120/2004    9.5.2016  10.05.2016  24.5.2016 
1131640181   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.-15.4.2016  269,21 
vrátane DPH
002863/73120/2004    25.4.2016  28.04.2016  6.5.2016 
1131640155   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty  0,00 
vrátane DPH
002863/73120//2004    8.4.2016    29.4.2016 
1131640256   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  723,84 
vrátane DPH
333/OI/2015  50/2016  28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640255   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava3
31327681  tonery NON HP  3294,61 
vrátane DPH
332/OI/2015  49/2016  28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640199   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce NON HP  3664,08 
vrátane DPH
332/OI/2015  38/2016  9.5.2016    24.5.2016 
1131640198   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  1138,12 
vrátane DPH
333/OI/2015  39/2016  9.5.2016    24.5.2016 
1131640158   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  358,60 
vrátane DPH
333/OI/2016  34/2016  8.4.2016  19.05.2016  29.4.2016 
1131640157   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  fotovalce NON HP  547,85 
vrátane DPH
332/OI/2015  33/2016  8.4.2016  19.05.2016  29.4.2016 
1131640138   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  813,90 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RD 333/OI/2015  28/2016  24.3.2016  15.04.2016  29.4.2016 
1131640132   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce  3520,49 
vrátane DPH
332/OI/2015  29/2016  23.3.2016  15.04.2016  8.4.2016 
1131640051   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1793,48 
vrátane DPH
332/OI/2015  8/2016  29.1.2016  08.03.2016  16.3.2016 
1131640043   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  839,30 
vrátane DPH
333/OI/2015  9/2016  27.1.2016  08.03.2016  15.3.2016 
1131640532   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016  9.1.2017 
11316400531   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016  9.1.2017 
1131640490   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 11/2016-TN   2499,90 
bez DPH
432/113/2016     5.12.2016  15.12.2016  29.12.2016 
1131640489   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 11/2016- DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016     5.12.2016  15.12.2016  29.12.2016 
1131640488   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce nad paušál DCA.  558,81 
vrátane DPH
432/113/2016   89/2016  5.12.2016  15.12.2016  29.12.2016 
1131640451   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016  14.12.2016 
1131640450   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016  14.12.2016 
1131640419   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 09/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
RD č.377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016    13.10.2016  19.10.2016  3.11.2016 
1131640399   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 09/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
RD č. 377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016    4.10.2016  19.10.2016  28.10.2016 
1131640398   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  dodanie hygienického materiálu 09/2016  116,41 
vrátane DPH
RD č. 377/OVS/2016, RZ č.432/113/2016  68/2016  4.10.2016  19.10.2016  28.10.2016 
1131640381   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  dodanie hygienického materiálu  118,87 
vrátane DPH
432/113/2016  65/2016  19.9.2016  23.09.2016  14.10.2016 
1131640380   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016  14.10.2016 
1131640379   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016  14.10.2016 
1131640388   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  720,41 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  64/2016  21.9.2016  26.10.2016  28.10.2016 
1131640308   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3699,61 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  58/2016  22.7.72016  29.07.2016  10.8.2016 
1131640483   VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o.
Nám. L. van Beethovena 555, 919 65 Dolná Krupá
31821979  účastnícky poplatok na konferencii   28 
vrátane DPH
    30.11.2016    28.12.2016 
1131640384   MUDr. Chudíková Vlasta
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
34059521  lekárske nálezy  20,91 
bez DPH
    19.9.2016  23.09.2016  14.10.2016 
1131640151   MUDr. Chudíková Vlasta
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
34059521  lekárske nálezy  13,94 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016  29.4.2016 
1131640028   MUDr. Chudíková Vlasta
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
34059521  lekárske nálezy   13,94 
bez DPH
    19.1.2016  22.01.2016  27.1.2016 
1131640166   Starosta Vladimír
Štvrtok 95, 913 05 Trenčín
34266585  dodávka, montáž a pripojenie elektrického ohrievača vody  191,00 
bez DPH
  35/2016  12.4.2016  14.04.2016  29.4.2016 
1131640281   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 06/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    8.7.2016  22.07.2016  4.8.2016 
1131640224   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 05/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    2.6.2016  10.06.2016  24.6.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť