Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2017183   AKTON s.r.o.
Nám.M.R.Štefánika 15, 977 01 Brezno
46372351  kanvice Concept  139,00 
vrátane DPH
  17/2017  11.05.2017  19.05.2017  21.9.2017 
2017183   AKTON s.r.o.
Nám.M.R.Štefánika 15, 977 01 Brezno
46372351  kanvice Concept  139,00 
vrátane DPH
  17/2017  11.05.2017  19.05.2017  21.8.2017 
2017182   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    11.05.2017  19.05.2017  21.9.2017 
2017182   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    11.05.2017  19.05.2017  21.8.2017 
2017181   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    11.05.2017  19.05.2017  21.9.2017 
2017181   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    11.05.2017  19.05.2017  21.8.2017 
2017180   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 04/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017180   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 04/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017179   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  7,50 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017179   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  7,50 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017178   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017178   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    09.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-30.04.2017  491,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-30.04.2017  491,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    09.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017176   MUDr. Kilvádyová Božena
Novomeského 9, 977 01 Brezno
36644668  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017176   MUDr. Kilvádyová Božena
Novomeského 9, 977 01 Brezno
36644668  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    09.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017175   Elektromont-Servis
9.mája 24, 977 03 Brezno
17910781  revízia elektr.spotrebičov-Heľpa  255,35 
vrátane DPH
  15/2017  09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017175   Elektromont-Servis
9.mája 24, 977 03 Brezno
17910781  revízia elektr.spotrebičov-Heľpa  255,35 
vrátane DPH
  15/2017  09.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017174   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 04/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017174   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 04/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    09.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017173   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017173   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017172   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 03/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017172   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 03/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017171   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 25.01.-25.04.2017  2035,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017171   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 25.01.-25.04.2017  2035,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.05.-31.05.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.05.-31.05.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.05.-31.05.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.05.-31.05.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017167   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017167   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017166   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017166   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017165   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017165   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017164   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017164   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť