Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2017245   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    04.07.2017  07.07.2017  21.9.2017 
2017178   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017004   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    05.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017245   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    04.07.2017  07.07.2017  21.8.2017 
2017178   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    09.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017004   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    05.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2016178   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    09.05.2017  10.05.2017  7.6.2017 
2016004   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    05.01.2017  13.01.2017  21.3.2017 
2017350   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    03.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017243   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    03.07.2017  07.07.2017  21.9.2017 
2017167   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017093   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  48,79 
bez DPH
    06.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017016   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    11.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017243   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    03.07.2017  07.07.2017  21.8.2017 
2017167   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017093   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  48,79 
bez DPH
    06.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017016   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    11.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2016167   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  7.6.2017 
2016093   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  48,79 
bez DPH
    06.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016016   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    11.01.2017  13.01.2017  21.3.2017 
2017372   Mgr. Milan Somik-súdny exekútor
Jilemnického 12, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie-odmena, hotové výdavky  40,45 
vrátane DPH
Z.233/1995, Vyhl.MSSR 288/1995    13.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017371   Mgr. Milan Somik-súdny exekútor
Jilemnického 12, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie-odmena, hotové výdavky  43,15 
vrátane DPH
Z.233/1995, Vyhl.MSSR 288/1995    13.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017213   MG Autoservis-Milan Giertl
Krátka 2257/83, 977 01 Brezno
37203258  oprava motor.vozidla BL 033-KV  899,22 
vrátane DPH
216/OVS/2016 zo 4.4.2016    26.05.2017  28.06.2017  21.9.2017 
2017213   MG Autoservis-Milan Giertl
Krátka 2257/83, 977 01 Brezno
37203258  oprava motor.vozidla BL 033-KV  899,22 
vrátane DPH
216/OVS/2016 zo 4.4.2016    26.05.2017  28.06.2017  21.8.2017 
2017278   MEDITRINE s.r.o.
Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica
47194456  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    02.08.2017  10.08.2017  21.9.2017 
2017278   MEDITRINE s.r.o.
Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica
47194456  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    02.08.2017  10.08.2017  21.8.2017 
2017433   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.12.-31.12.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    04.12.2017  11.12.2017  17.1.2018 
2017399   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.11.-30.11.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.11.2017  10.11.2017  17.1.2018 
2017395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.10.-14.10.2017  325,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
2017378   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-14.10.2017  -187,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    23.10.2017  23.11.2017  17.1.2018 
2017369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.09.-30.09.2017  269,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.10.-31.10.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.08.-31.08.2017  275,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    11.09.2017  18.09.2017  21.9.2017 
2017305   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.09.-30.09.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    04.09.2017  08.09.2017  21.9.2017 
2017304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.09.-30.09.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    04.09.2017  08.09.2017  21.9.2017 
2017303   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.09.-30.09.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    04.09.2017  08.09.2017  21.9.2017 
2017288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.07.-31.07.2017  263,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    11.08.2017  21.08.2017  21.9.2017 
2017273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.08.-31.08.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    02.08.2017  10.08.2017  21.9.2017 
2017272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.08.-31.08.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    02.08.2017  10.08.2017  21.9.2017 
2017271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.08.-31.08.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.08.2017  10.08.2017  21.9.2017 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť