Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2016097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.03.-31.03.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.03.-31.03.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    06.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu RA 01.01.-31.01.2017  338,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.02.2017  17.02.2017  21.3.2017 
2016049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.02.-28.02.2017  17,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2016048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  413,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2016044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.02.-28.02.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    06.02.2017  07.02.2017  21.3.2017 
2016032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu BN 01.08.-31.12.2016  -1723,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    18.01.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2016023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016  -390,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2016022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016  199,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2016021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu 01.08.-31.12.2016  -4057,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.01.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2016020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    05.01.2017  13.01.2017  21.3.2017 
2016019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.01.-31.01.2017  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    05.01.2017  13.01.2017  21.3.2017 
2016018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.01.-31.01.2017  2131,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    05.01.2017  13.01.2017  21.3.2017 
2016009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2015  -1899,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2016008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2015  -160,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2016007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016  183,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  13.01.2017  21.3.2017 
2017289   KREKA SK s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  switch TP-link  27,90 
vrátane DPH
  33/2017  14.08.2017  21.08.2017  21.9.2017 
2017236   KREKA SK s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  batéria Acer BTP-63D1  60,00 
vrátane DPH
  28/2017  28.06.2017  07.07.2017  21.9.2017 
2017058   Kreka SK s.r.o.
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup - PCI karta TP, switch TP  35,40 
vrátane DPH
  4/2017  14.02.2017  17.02.2017  21.9.2017 
2017289   KREKA SK s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  switch TP-link  27,90 
vrátane DPH
  33/2017  14.08.2017    21.8.2017 
2017236   KREKA SK s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  batéria Acer BTP-63D1  60,00 
vrátane DPH
  28/2017  28.06.2017  07.07.2017  21.8.2017 
2017058   Kreka SK s.r.o.
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup - PCI karta TP, switch TP  35,40 
vrátane DPH
  4/2017  14.02.2017  17.02.2017  21.8.2017 
2016058   Kreka SK s.r.o.
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup - PCI karta TP, switch TP  35,40 
vrátane DPH
  4/2017  14.02.2017  17.02.2017  21.3.2017 
2017453   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  108,57 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    13.12.2017  19.12.2017  17.1.2018 
2017376   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  53,57 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    16.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017318   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  51,21 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    11.09.2017  18.09.2017  21.9.2017 
2017253   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  48,75 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    12.07.2017  21.07.2017  21.9.2017 
2017226   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  50,51 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    16.06.2017  20.06.2017  21.9.2017 
2017253   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  48,75 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    12.07.2017  21.07.2017  21.8.2017 
2017226   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  50,51 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    16.06.2017  20.06.2017  21.8.2017 
2017430   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 11/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    24.11.2017  30.11.2017  17.1.2018 
2017396   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 10/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
2017348   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 09/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    02.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017301   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 08/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    30.08.2017  08.09.2017  21.9.2017 
2017268   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 07/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    31.07.2017  10.08.2017  21.9.2017 
2017235   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 06/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    30.06.2017  07.07.2017  21.9.2017 
2017196   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 05/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    31.05.2017  09.06.2017  21.9.2017 
2017173   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť