Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2017196   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 05/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    31.05.2017  09.06.2017 
2017173   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017 
2017172   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 03/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017 
2017089   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 02/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    01.03.2017  06.03.2017 
2017038   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 01/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    01.02.2017  07.02.2017 
2017002   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 12/2016  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    05.01.2017  13.01.2017 
2016196   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 05/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    31.05.2017   
2016173   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017 
2016172   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 03/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017 
2016089   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 02/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    01.03.2017  06.03.2017 
2016038   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 01/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    01.02.2017  07.02.2017 
2016002   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 12/2016  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    05.01.2017  13.01.2017 
2017453   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  108,57 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    13.12.2017  19.12.2017 
2017376   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  53,57 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    16.10.2017  27.10.2017 
2017318   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  51,21 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    11.09.2017  18.09.2017 
2017253   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  48,75 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    12.07.2017  21.07.2017 
2017226   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  50,51 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    16.06.2017  20.06.2017 
2017253   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  48,75 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    12.07.2017  21.07.2017 
2017226   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  50,51 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    16.06.2017  20.06.2017 
2017289   KREKA SK s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  switch TP-link  27,90 
vrátane DPH
  33/2017  14.08.2017  21.08.2017 
2017236   KREKA SK s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  batéria Acer BTP-63D1  60,00 
vrátane DPH
  28/2017  28.06.2017  07.07.2017 
2017058   Kreka SK s.r.o.
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup - PCI karta TP, switch TP  35,40 
vrátane DPH
  4/2017  14.02.2017  17.02.2017 
2017289   KREKA SK s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  switch TP-link  27,90 
vrátane DPH
  33/2017  14.08.2017   
2017236   KREKA SK s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  batéria Acer BTP-63D1  60,00 
vrátane DPH
  28/2017  28.06.2017  07.07.2017 
2017058   Kreka SK s.r.o.
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup - PCI karta TP, switch TP  35,40 
vrátane DPH
  4/2017  14.02.2017  17.02.2017 
2016058   Kreka SK s.r.o.
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup - PCI karta TP, switch TP  35,40 
vrátane DPH
  4/2017  14.02.2017  17.02.2017 
2017433   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.12.-31.12.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    04.12.2017  11.12.2017 
2017399   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.11.-30.11.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.11.2017  10.11.2017 
2017395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.10.-14.10.2017  325,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    30.10.2017  31.10.2017 
2017378   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-14.10.2017  -187,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    23.10.2017  23.11.2017 
2017369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.09.-30.09.2017  269,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.10.2017  18.10.2017 
2017351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.10.-31.10.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.10.2017  09.10.2017 
2017310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.08.-31.08.2017  275,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    11.09.2017  18.09.2017 
2017305   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.09.-30.09.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    04.09.2017  08.09.2017 
2017304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.09.-30.09.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    04.09.2017  08.09.2017 
2017303   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.09.-30.09.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    04.09.2017  08.09.2017 
2017288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.07.-31.07.2017  263,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    11.08.2017  21.08.2017 
2017273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.08.-31.08.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    02.08.2017  10.08.2017 
2017272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.08.-31.08.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    02.08.2017  10.08.2017 
2017271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.08.-31.08.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.08.2017  10.08.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť