Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740166   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 03.04-12.042017+údržba  410,48 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.04.2017  27.04.2017  10.5.2017 
1041740140   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 1603-31032017+údržba  300,9 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740123   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 0103-15032017+údržba  300,9 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.03.2017  30.03.2017  10.4.2017 
1041740101   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 1602-28022017+údržba  533,88 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1041740084   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 0202-10022017+údržba  264,69 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.02.2017  03.03.2017  10.4.2017 
1041740059   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 17.01-31.01.2017+údržba  838,09 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740039   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 10.01-13.01.2017+údržba+dial.známky  502,72 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.01.2017  30.01.2017  6.2.2017 
1041740011   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 19.12-30.12.2016  465,83 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740295   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-ročná servisná prehliadka  183 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012,UPSVR DS    24.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740054   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2017  144 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012    07.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740422   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 10/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    07.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
1041740377   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 09/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.10.2017  12.10.2017  13.11.2017 
1041740337   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 08/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.09.2017  14.09.2017  11.10.2017 
1041740297   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 07/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    01.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740258   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 06/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740219   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 05/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.06.2017  12.06.2017  12.7.2017 
1041740179   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 04/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740136   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 03/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740088   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 02/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740049   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 01/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740001   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 12/2016  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.01.2017  12.01.2017  6.2.2017 
1041740417   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  SA(142,36)VM(160,76)-vyúčt.el.01.01-14.10  303,12 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    30.10.2017  08.11.2017  7.12.2017 
1041740416   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-AD(304,01)Št(116,71)elektrina 10/2017  420,72 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    27.10.2017  08.11.2017  7.12.2017 
1041740396   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-AD(146,06)Št(97,15)elektrina 09/2017  243,22 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    12.10.2017  18.10.2017  13.11.2017 
1041740362   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS(Ad88,08)Št(55,32)-vyúčt.elektriny 08/2017  143,40 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    14.09.2017  28.09.2017  11.10.2017 
1041740339   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 09/2017  434,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.09.2017  14.09.2017  11.10.2017 
1041740338   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 09/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.09.2017  14.09.2017  11.10.2017 
1041740315   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS(Ad134,11)Št64)-vyúčt.elektriny 07/2017  198,11 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.08.2017  25.08.2017  13.9.2017 
1041740299   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 08/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740298   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 08/2017  434,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740281   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS(Ad161,46)Št59,93)-vyúčt.elektriny 06/2017  221,39 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    13.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740256   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 07/2017  434,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740255   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 07/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740233   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/156,61-Št/76,24-vyúčt.elektr.05/2017  232,85 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    07.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740222   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 06/2017  434,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.06.2017  12.06.2017  12.7.2017 
1041740221   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 06/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.06.2017  12.06.2017  12.7.2017 
1041740196   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/166,73-Št/67,41-vyúčt.elektr.04/2017  234,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    16.05.2017  22.05.2017  1.6.2017 
1041740178   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 05/2017  434,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740177   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 05/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740148   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/236,97-Št/97,27-vyúčt.elektr.03/2017  334,24 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť