Faktúry 2017 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351740146   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vyúčtovanie 17.12.-23.1.2017  11,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    3.4.2017  21.04.2017 
1351740147   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vyúčtovanie 16.1.-24.2.2017  26,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    3.4.2017  21.04.2017 
1351740152   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 17.2.-28.3.2017  1406,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    5.4.2017  27.04.2017 
1351740101   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vyúčtovanie 16.1.-24.2.2017  1555,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    02.03.2017  13.03.2017 
1351740003   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1124,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    02.01.2017  20.01.2017 
1351740576   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  624,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    13.12.2017  19.12.2017 
1351740506   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  619,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    13.11.2017  24.11.2017 
1351740457   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  624,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    12.10.2017  30.10.2017 
1351740414   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  624,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    13.09.2017  29.09.2017 
1351740366   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  644,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    11.08.2017  07.09.2017 
1351740257   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby - dobropis  -1267,80 
bez DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    12.06.2017  09.11.2017 
1351740325   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  628,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    13.07.2017  28.08.2017 
1351740258   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby 6/2017  633,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    12.6.2017  29.06.2017 
1351740217   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
95697270  služby 2017  2042,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    12.5.2017  30.05.2017 
1351740177   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby 4/2017  670,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    13.4.2017  27.04.2017 
1351740123   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky 3/2017  622,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    13.03.2017  30.03.2017 
1351740083   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  tel. poplatky 2/2017  650,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    13.02.2017  28.02.2017 
1351740528   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  nájomné za garáž  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    16.11.2017  24.11.2017 
1351740399   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    08.09.2017  14.09.2017 
1351740237   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  nájom garáže 1.4.-30.6.2017  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    2.6.2017  29.06.2017 
1351740107   Mesto Humenné
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
00323021  nájom garáže 1Q2017  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    6.3.2017  29.03.2017 
1351740529   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  850,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 368/OI/2016    16.11.2017  24.11.2017 
1351740459   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarní  1433,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 368/OI/2016    13.10.2017  25.10.2017 
1351740560   CI-servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba  3707,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    07.12.2017  14.12.2017 
1351740516   CI-servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba  3777,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    13.11.2017  24.11.2017 
1351740442   CI-servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba  3752,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    06.10.2017  25.10.2017 
1351740405   CI-servis a.s.
Welferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba  3777,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    11.09.2017  25.09.2017 
1351740309   CI-servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba  3631,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    10.07.2017  26.07.2017 
1351740351   CI-servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba  3866,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    07.08.2017  28.08.2017 
1351740252   CI-servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba 5/2017  3 822,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    9.6.2017  29.06.2017 
1351740213   CI - servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba 4/2017  3 796,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    11.5.2017  29.05.2017 
1351740165   CI-servis a.s.
Werferova 3, 040 11 Košice
36180459  strážna služba 3/2017  3739,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    10.4.2017  27.04.2017 
1351740114   CI - servis a.s.
Werferova 3, 040 11 Košice
36180459  strážna služba 2/2017  3408,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    8.3.2017  29.03.2017 
1351740486   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  960,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.11.2017  22.11.2017 
1351740456   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt.  602,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    12.10.2017  30.10.2017 
1351740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2017  453,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.09.2017  25.09.2017 
1351740341   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia  1224,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.08.2017  11.08.2017 
1351740321   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elekrická energia  153,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.07.2017  28.07.2017 
1351740314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elekrická energia  341,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    12.07.2017  28.07.2017 
1351740370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  389,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    14.08.2017  28.08.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť