Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291740174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  450,85 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.04.2017  18.04.2017  22.6.2017 
1291740161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740160   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  573,62 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740121   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  585,46 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    13.02.2017  21.02.2017  10.4.2017 
1291740071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  800,64 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.02.2017  13.02.2017  10.4.2017 
1291740070   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  624,20 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.02.2017  13.02.2017  10.4.2017 
1291740029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE vyúčtovanie  113,32 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE vyúčtovanie  545,12 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.01.2017  11.01.2017  10.4.2017 
1291740003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.01.2017  11.01.2017  10.4.2017 
1291740110   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  1827,14 
vrátane DPH
Zml. č.1/2015    02.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740061   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  1827,14 
vrátane DPH
Zml. č.1/2015    02.02.2017  08.02.2017  10.4.2017 
1291740562   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1280,23 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
1291740500   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  825,82 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740453   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740412   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.09.2017  22.09.2017  6.10.2017 
1291740362   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1291740316   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.07.2017  14.07.2017  9.8.2017 
1291740275   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  593,39 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740217   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  884,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.05.2017  17.05.2017  22.6.2017 
1291740177   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1149,14 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.04.2017  21.04.2017  22.6.2017 
1291740141   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  530,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740132   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1459,24 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740091   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  2023,26 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.02.2017  22.02.2017  10.4.2017 
1291740026   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1774,01 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740251   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartrige do frank.stroja  175,65 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012  Obj.40/2017  31.05.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740146   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava a servis kredit.stroja  696,72 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012    22.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740063   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2017  144,00 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012    07.02.2017  13.02.2017  10.4.2017 
1291740554   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
1291740491   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740440   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  977,55 
bez DPH
Zml.218/129/2017    09.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740387   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.09.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1291740342   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    01.08.2017  07.08.2017  6.10.2017 
1291740309   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.07.2017  14.07.2017  9.8.2017 
1291740254   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    01.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740220   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  463,05 
bez DPH
Zml.218/129/2017    12.05.2017  23.05.2017  22.6.2017 
1291740590   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  497,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť