Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291740411   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  406,53 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    12.09.2017  18.09.2017  6.10.2017 
1291740363   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  407,63 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1291740572   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  408,15 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    13.12.2017  19.12.2017  29.1.2018 
1291740318   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  409,41 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    12.07.2017  19.07.2017  9.8.2017 
1291740526   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  410,43 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
1291740501   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  412,08 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740219   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  415,16 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    11.05.2017  17.05.2017  22.6.2017 
1291740185   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  417,27 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    13.04.2017  21.04.2017  22.6.2017 
1291740145   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby-oprava kotla  426,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR  Obj.10/2017  20.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740548   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 12/2017  428,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    04.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
1291740492   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 11/2017  428,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    06.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  434,59 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.02.2017  21.02.2017  10.4.2017 
1291740030   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  437,32 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    12.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740552   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora EZS  438,46 
vrátane DPH
  Obj.86,87/2017  04.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
1291740524   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 9/2017  439,51 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.59,60,61/2017  16.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
1291740039   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  443,95 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    16.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740522   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 10/2017  449,66 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    13.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
1291740174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  450,85 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.04.2017  18.04.2017  22.6.2017 
1291740220   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  463,05 
bez DPH
Zml.218/129/2017    12.05.2017  23.05.2017  22.6.2017 
1291740148   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  467,80 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.03.2017  30.03.2017  10.4.2017 
1291740207   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  471,29 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    03.05.2017  09.05.2017  22.6.2017 
1291740471   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  483,56 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.10.2017  27.10.2017  19.12.2017 
1291740453   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740412   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.09.2017  22.09.2017  6.10.2017 
1291740362   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1291740316   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.07.2017  14.07.2017  9.8.2017 
1291740590   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  497,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
1291740271   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  497,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.39/2017  09.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  498,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    30.10.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740141   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  530,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740427   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  531,28 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    02.10.2017  10.10.2017  19.12.2017 
1291740167   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  539,33 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    05.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740307   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  544,36 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    04.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1291740028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE vyúčtovanie  545,12 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740484   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  553,60 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    02.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  573,62 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740340   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  583,64 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    31.07.2017  07.08.2017  6.10.2017 
1291740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  585,46 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    13.02.2017  21.02.2017  10.4.2017 
1291740275   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  593,39 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740023   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  599,39 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.01.2017  13.01.2017  10.4.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť