Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291740451   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  942,29 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740499   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  946,61 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740454   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  947,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.01.2017  11.01.2017  10.4.2017 
1291740323   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  965,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.07.2017  19.07.2017  9.8.2017 
1291740570   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  966,55 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
1291740569   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
1291740508   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740450   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740440   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  977,55 
bez DPH
Zml.218/129/2017    09.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740408   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.09.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1291740358   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1291740322   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.07.2017  19.07.2017  9.8.2017 
1291740280   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740226   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    15.05.2017  23.05.2017  22.6.2017 
1291740182   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.04.2017  21.04.2017  22.6.2017 
1291740137   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740075   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.02.2017  21.02.2017  10.4.2017 
1291740037   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    16.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740281   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  981,38 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740153   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  údržba vozidla  996,3200000000001 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.19/2017  03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740076   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  1000,78 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.02.2017  21.02.2017  10.4.2017 
1291740218   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1025,50 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.05.2017  17.05.2017  22.6.2017 
1291740069   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1028,61 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.02.2017  16.02.2017  10.4.2017 
1291740554   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
1291740342   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    01.08.2017  07.08.2017  6.10.2017 
1291740547   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
1291740487   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740426   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.10.2017  10.10.2017  19.12.2017 
1291740384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.09.2017  07.09.2017  6.10.2017 
1291740344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.08.2017  14.08.2017  6.10.2017 
1291740304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1291740255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.05.2017  09.05.2017  22.6.2017 
1291740159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740116   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740064   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    07.02.2017  13.02.2017  10.4.2017 
1291740022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1038,11 
vrátane DPH
160/OVS/2015    09.01.2017  13.01.2017  10.4.2017 
1291740178   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1064,55 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.04.2017  18.04.2017  22.6.2017 
1291740389   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  1071,13 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.55/2017  06.09.2017  14.09.2017  6.10.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť