Faktúry 2017 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021740166   SBS SHIELD s.r.o.
Ľ. Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 6/2017  749,89 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.7.2017  20.07.2017  26.7.2017 
1021740139   SBS Shield s.r.o.
Ľ. Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 5/2017  728,18 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    2.6.2017  12.06.2017  10.7.2017 
1021740116   SBS Shield s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 4/2017  623,59 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.5.2017  11.05.2017  7.7.2017 
1021740089   SBS Sield s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 3/2017  791,33 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.4.2017  11.04.2017  5.5.2017 
1021740058   SBS SHIELD s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 2/2017  686,75 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    2.3.2017  08.03.2017  3.5.2017 
1021740004   SBS Shield s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 12/2016  716,34 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.1.2017  11.01.2017  14.2.2017 
1021740297   SBS Shield s.r.o.
Ľudovíta Štúrova 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 11/2017  690,70 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    1.12.2017  14.12.2017  11.1.2018 
1021740273   SBS Shield s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 10/2017  753,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    2.11.2017  07.11.2017  29.11.2017 
1021740031   SBS Shield s.r.o.
Ľ. Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 1/2017  724,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    2.2.2017  08.02.2017  15.2.2017 
1021740125   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Služby DSLback up-2048/384k - 4/2017  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    16.5.2017  29.05.2017  10.7.2017 
1021740078   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Bratislava
36631124  Služby cez DEKVS v 2/2017  24,15 
vrátane DPH
    17.3.2017  17.03.2017  4.5.2017 
1021740126   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Služba IP-Telefonia - 4/2017  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    19.5.2017  29.05.2017  10.7.2017 
1021740099   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Služba IP-Telefonia - 3/2017  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740177   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Služba IP- Telefonia - 6/2017  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.7.2017  18.07.2017  26.7.2017 
1021740025   Final CD Bratislava
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služobného vozidla Š-Octávia  1140,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV160054  25.1.2017  01.02.2017  15.2.2017 
1021740049   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Servis kopírovacích strojov  477,05 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV160053, OV170001  13.2.2017  28.02.2017  6.3.2017 
1021740112   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 27.3.-23.4.2017  35,06 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2017  11.05.2017  6.6.2017 
1021740083   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 27.2.- 26.3.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    3.4.2017  11.04.2017  4.5.2017 
1021740134   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  servis a prenájom rohoží 24.4.-21.5.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    26.5.2017  02.06.2017  10.7.2017 
1021740161   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 22.5.-18.6.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    23.6.2017  30.06.2017  11.7.2017 
1021740258   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 11.9.-8.10.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    16.10.2017  24.10.2017  29.11.2017 
1021740080   Evrofin Int. s.r.o.
Jarošová 1, Bratislava
44563485  Profylaxia frankovacieho stroja, cartridge 1ks  351,60 
vrátane DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní    22.3.2017  30.03.2017  4.5.2017 
1021740122   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Príprava a prevedenie STK a EK, nákup a prezutie letných pneumatík na služobnom vozidle Š-Octávia   590,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV170013  12.5.2017  17.05.2017  10.7.2017 
1021740282   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV170039  13.11.2017  16.11.2017  29.11.2017 
1021740272   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík   21,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV170037  2.11.2017  07.11.2017  29.11.2017 
1021740047   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady r. 2017 - záloha (archív)  838,80 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    9.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740047   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady na rok 2017 - archív  838,80 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    9.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740061   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, trnava
35742364  Prenájom rohoží 30.1.-26.2.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1021740189   Lidstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 19.6.-16.7.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    24.7.2017  31.07.2017  13.9.2017 
1021740212   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 17.7.-13.8.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    21.8.2017  23.08.2017  13.9.2017 
1021740283   Lindstrom s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 9.10.-5.11.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    13.11.2017  16.11.2017  29.11.2017 
1021740308   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoži 6.11.-3.12.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.12.2017  19.12.2017  11.1.2018 
1021740011   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 5.12.-31.12.2016  35,06 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.1.2017  18.01.2017  14.2.2017 
1021740236   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.9.2017  27.09.2017  28.11.2017 
1021740038   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1. - 29.1.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    7.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740006   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky 12/2016  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.1.2017  18.01.2017  14.2.2017 
1021740039   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky 1/2017  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.217  14.02.2017  15.2.2017 
1021740039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky 1/2017  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740066   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1021740101   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia MA 843 BO, nákup a prezutie pneumatík  516,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť