Faktúry 2017 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231740444   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 05/2017  83,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
1231740350   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 04/2017  83,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.05.2017  23.05.2017  25.5.2017 
1231740277   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 03/2017  83,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
1231740183   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 02/2017  83,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.03.2017  22.03.2017  23.3.2017 
1231740100   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 01/2017  83,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.02.2017  01.03.2017  7.3.2017 
1231740005   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 12/2016  83,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.01.2017  11.01.2017  16.1.2017 
1231740937   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Strážna služba 11/2017  2288,00 
bez DPH
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017    04.12.2017  14.12.2017  29.12.2017 
1231740863   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Strážna služba 10/2017  2516,80 
bez DPH
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017    03.11.2017  09.11.2017  9.11.2017 
1231740767   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Strážna služba 09/2017  2173,60 
bez DPH
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017    04.10.2017  11.10.2017  17.10.2017 
1231740692   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Strážna služba 08/2017  2516,80 
bez DPH
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017    04.09.2017  08.09.2017  14.9.2017 
1231740624   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Strážna služba 07/2017  2288,00 
bez DPH
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017    03.08.2017  10.08.2017  14.8.2017 
1231740857   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny - vyúčtovanie 10/2017  604,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    30.10.2017  16.11.2017  23.11.2017 
1231740778   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 09/2017  486,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    10.10.2017  18.10.2017  25.10.2017 
1231740707   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 08/2017  324,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    11.09.2017  14.09.2017  19.9.2017 
1231740695   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 09/2017  842,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    04.09.2017  08.09.2017  14.9.2017 
1231740632   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 07/2017  357,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    09.08.2017  18.08.2017  22.8.2017 
1231740621   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 08/2017  842,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    02.08.2017  10.08.2017  14.8.2017 
1231740541   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 06/2017  368,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    10.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
1231740524   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 07/2017  842,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    04.07.2017  10.07.2017  11.7.2017 
1231740454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 05/2017  474,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    08.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
1231740446   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 06/2017  842,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    02.06.2017  07.06.2017  9.6.2017 
1231740369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 04/2017  478,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    09.05.2017  12.05.2017  15.5.2017 
1231740348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 05/2017  842,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    03.05.2017  11.05.2017  15.5.2017 
1231740280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 03/2017  618,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
1231740270   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 04/2017  842,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    03.04.2017  07.04.2017  10.4.2017 
1231740202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 02/2017  640,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    10.03.2017  15.03.2017  17.3.2017 
1231740188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 03/2017  842,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    08.03.2017  10.03.2017  15.3.2017 
1231740117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 01/2017  522,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    13.02.2017  17.02.2017  20.2.2017 
1231740109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 02/2017  775,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    09.02.2017  14.02.2017  16.2.2017 
1231740069   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 12/2016  614,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    17.01.2017  19.01.2017  23.1.2017 
1231740004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 01/2017  896,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    03.01.2017  10.01.2017  11.1.2017 
1231740948   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 11/2017  298,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.12.2017  14.12.2017  29.12.2017 
1231740866   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 10/2017  297,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.11.2017  16.11.2017  23.11.2017 
1231740771   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 09/2017  264,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    06.10.2017  11.10.2017  17.10.2017 
1231740703   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 08/2017  132,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.09.2017  14.09.2017  19.9.2017 
1231740608   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 07/2017  117,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    04.08.2017  10.08.2017  14.8.2017 
1231740532   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 06/2017  96,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
1231740456   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 05/2017  285,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
1231740346   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 04/2017  154,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    05.05.2017  11.05.2017  15.5.2017 
1231740284   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 03/2017  215,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť