Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740107   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie priestorov za marec 2017  3 797,27 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda VOB/45/2016-OVO Realizačná zmluva č. 537/142/2016    03.04.2017  11.04.2017  10.4.2017 
1421740119   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03.-31.03.2017  1 296,99 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.04.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740112   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740108   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 118 BV  424,80 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740106   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  110,27 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    31.03.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740104   KEMAS - CHLAD Martin Ketcem
072 37 Lastomír 230
44681976  oprava chladničky v pavilóne A   48,60 EUR 
bez DPH
  OV170020  28.03.2017  07.04.2017  7.4.2017 
1421740103   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.03.-19.04.2017  314,35 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    28.03.2017  07.04.2017  7.4.2017 
1421740101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2017  867,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740100   Alfa Medical, spol. s.r.o
Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce
44278110  zdravotné výkony obdobie 01/ 2016-12/2016  209,10 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    20.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740099   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  45,43 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    20.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2017  1 312,40 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    17.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740096   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 02/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    16.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740095   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka o odber tepla 02/2017  1 736,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    15.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740093   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom kancelárie NP DEI marec 2017  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008    14.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740094   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom CPS Sobrance 03/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 02/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 02/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 02/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 02/2017  490,84 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740087   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
30794536  poštové služby 02/2017  3 608,05 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740086   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis mtorového vozidla ŠKODA Felícia MI 476 CB  535,61 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170014  13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740085   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony 2. polrok  34,85 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740084   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  247,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    10.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740083   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV  240,14 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    10.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.03.-31.03.2017  206,90 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 03/2017  1 172,55 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    08.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740080   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 02/2017  246,05 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740078   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za február 2017   10,35 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    08.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2017 -31.03.2017   1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740075   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie priestorov za obdobie február 2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    06.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740074   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné stočné obdobie 30.01.-27.02.2017 Saleziánov 1, Michalovce , obdobie 28.01.2017-28.02.2017 Michalovská 55, Sobrance  324,13 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740073   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS  423,72 EUR  
vrátane DPH
  OV170011  03.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-28.02.2017  1 234,78 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    03.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740070   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740069   KOBRA I, .s.r.o.
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  stráženie objektu obdobie 23.02.-24.02.2017  57,60 EUR 
vrátane DPH
  OV170010  01.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740066   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Marcela Janová Ex 653/2013  106,23 EUR 
vrátane DPH
Ex 653/2013    27.02.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740068   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  výmena kotla v pavilóne D  2 930,04 EUR 
vrátane DPH
  OV170007  28.02.2017  07.03.2017  7.3.2017 
1421740067   EUROSPAN, s.r.o .
Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce
36182061  výmena zámku   35,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170012  27.02.2017  07.03.2017  7.3.2017 
1421740065   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.02.-19.03.2017  310,78 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.02.2017  07.03.2017  7.3.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť