Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  524,19 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
1421740312   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 07/2017  525,48 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740086   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis mtorového vozidla ŠKODA Felícia MI 476 CB  535,61 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170014  13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740009   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.15.01.2017  542,66 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740246   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 476 CB  554,30 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170047  03.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
1421740431   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10-31.10.2017 pavilón A, B,C  563,46 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740131   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 03/2017  564,84 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740277   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI 118 BV  570,62 
vrátane DPH
216/OVS/2016    14.07.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1421740395   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis UPS záložného zdroja   576,62 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV170068  13.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740493   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky za 11/2017  582,53 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017  15.12.2017 
1421740226   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 05/2017  583,70 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740263   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 06/2017  610,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740388   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 096/2017  621,10 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740224   Olexa Juraj
1. mája 31, 073 01 Sobrance
10711899  oprava strechy v Sobranciach ul. Michalovská 55   630,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170018  09.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740287   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.2017  634,26 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.07.2017  27.07.2017  25.7.2017 
1421740508   AB Facility s.r.o Baj
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  toaletný papier 840 ks  655,20 EUR 
vrátane DPH
537/142/2016  OV170085  20.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421740444   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 10/2017  659,92 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740117   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  výrub 11 ks stromov za budovou ÚPSVaR V. Kapušany  660,00 EUR 
vrátane DPH
537/142/2016  OV170027  05.04.2017  11.04.2017  10.4.2017 
1421740322   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.08.-15.08.2017  668,30 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    18.08.2017  05.09.2017  5.9.2017 
1421640524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
00000824  PHL obdobie 16.12.-31.12.2016  670,91 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421740180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 04/2017  708,93 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 4088/2013 o dodávke elektrickej energie    11.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740362   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-15.09.2017  789,48 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    25.09.2017  02.10.2017  4.10.2017 
1421740061   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2017  801,69 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2017  27.02.2017  27.2.2017 
1421740198   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.05.-15.05.2017  821,08 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.05.2017  26.05.2017  25.5.2017 
1421740139   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny 03/2017  857,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2017  867,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740045   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarni   877,43 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160120, OV160121, OV160122   13.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740268   Martin Kuzma VODA-KOVO
Bernolákova 28, 073 01 Sobrance
34833625  Dodávka a montáž materiálu podľa rozpočtu číslo 43/2017  878,83 EUR 
vrátane DPH
  OV170048  12.07.2017  25.07.2017  25.7.2017 
1421740291   JUVENSTAV s.r.o.
Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance
45398941  oprava sokla na pracovisku Michalovská 55, Sobrance  903,62 EUR 
vrátane DPH
  OV170044  24.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740147   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.04.-15.04.2017  911,60 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.04.2017  03.05.2017  2.5.2017 
1421740417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017  927,06 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.11.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740434   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Fábia MI 476 CB  940,90 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740241   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.06-15.06.2017  992,60 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    26.06.2017  03.07.2017  3.7.2017 
1421740335   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  oprava EZS Sobrance, Veľké Kapušany, Michalovce  1001,10  
vrátane DPH
  OV170049  05.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1421740190   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 04/2017  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017  23.5.2017 
1421640545   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie priestrov za 12/2016  3797,27 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB /45/2016?-OVO Realizačná zmluva č. 537/142/2016    13.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť