Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740343   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 08/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1421740341   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie obdobie 08/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    07.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1421740337   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.08.-31.08.2017  1 184,59 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1421740338   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.08.-30.08.2017  310,93 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    07.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1421740340   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
35763469  Telefónne poplatky obdobie 08/2017  88,40 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1421740339   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
35763469  Telefónne poplatky 08/2017  248,64 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1421740334   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť vo vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.09.2017  08.09.2017  7.9.2017 
1421740336   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ladislav Bogár  76,55 EUR 
vrátane DPH
Ex 116/2010    05.09.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740333   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.09.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.09.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.09.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740328   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.08.-19.09.2017  319,38 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    25.08.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740327   Exekútrosky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Trovy exekúcie Peter Piskor  41,29 EUR 
vrátane DPH
Ex 1235/2009    25.08.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740326   Exekútrosky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Trovy exekúcie HEDEN s.r.o  52,85 EUR 
vrátane DPH
Ex 1140/09    25.08.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740324   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Luppi Renato  14,95 EUR 
vrátane DPH
Ex 579/2006    22.08.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740323   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Karol Csonka   14,95 EUR 
vrátane DPH
Ex 1625/2006    22.08.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740322   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.08.-15.08.2017  668,30 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    18.08.2017  05.09.2017  5.9.2017 
1421740321   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 07/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    18.08.2017  23.08.2017  23.8.2017 
1421740320   SANRESETs.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
zákon 447/2008    17.08.2017  23.08.2017  23.8.2017 
1421740319   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  prenájom kancelárie NP DEI 08/2017  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     16.08.2017  23.08.2017  23.8.2017 
1421740318   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom SPO centrum poradenských služieb 08/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011     16.08.2017  23.07.2017  23.8.2017 
1421740317   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 07/2017  3 457,95 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740316   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 07/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740315   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 07/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740314   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 07/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740312   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 07/2017  525,48 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740311   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za júl 2017  8,40 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    10.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740310   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 07/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o odbere tepla č. 2368501057    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 07/2017  417,17 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740308   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 07/2017  86,70 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740307   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 07/2017  247,62 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740306   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony obdobie 01.01.-31.07.2017  62,73 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740298   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony výkony II. Q.2017  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    02.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740305   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie priestorov za 07/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    07.08.2017  15.08.2017  15.8.2017 
1421740304   Východslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.06.-31.07.2017 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 01.07.-31.07.2017 Michalovská 55, Sobrance  333,78 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    07.08.2017  15.08.2017  15.8.2017 
1421740303   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  skartáciu registratúrnych zložiek po úložných lehotách vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66/118  1,20 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017    04.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740302   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07-31.08.2017  1 068,58 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740300   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť