Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740215   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2017  1 626,95 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740251   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.06.-30.06.2017  1 891,03 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.07.2017  13.07.2017  13.7.2017 
1421740302   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07-31.08.2017  1 068,58 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740337   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.08.-31.08.2017  1 184,59 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1421740371   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.09. -30.09.2017  1 428,33 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.10.2017  11.10.2017  9.10.2017 
1421740420   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.10.-31.10.2017  1 415,40 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740474   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.11.-30.11.2017  1 635,65 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.12.2017  14.12.2017  15.12.2017 
1421640524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
00000824  PHL obdobie 16.12.-31.12.2016  670,91 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421740173   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie obdobie 16.04.-28.04.2017  1 224,55 EUR  
vrátane DPH
002863/73120/2004    17.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740284   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  plechová skrinka na stenu s trafom 1 ks, akumulátor 1 ks, sieťový adresný doplnkový zdroj 1 ks   238,80 EUR 
vrátane DPH
  OV170050  18.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421740249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
1421740076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2017 -31.03.2017   1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740365   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
1421740028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 02/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421740472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2017  07.12.2017  11.12.2017 
1421740008   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za vyjadrednie existencie TKZ  13,90 EUR 
vrátane DPH
  OV160118  23.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740360   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za vyjadrenie - vytýčenie inžinierskych sieti  13,90 EUR 
vrátane DPH
  OV170060  20.09.2017  02.10.2017  29.9.2017 
1421740376   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia  66,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170062  06.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740046   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2017  3 894,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740087   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
30794536  poštové služby 02/2017  3 608,05 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740138   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 03/2017  3 487,65 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740225   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  poštové služby 05/2017  3 934,70 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740317   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 07/2017  3 457,95 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740350   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 08/2017  3 633,40 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1421740384   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  Poštové služby 09/2017  3 041,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740439   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2017  3 013,15 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740489   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2017  2 785,95 EUR  
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2017  18.12.2017  15.12.2017 
1421740182   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za apríl 2017  3 085,95 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740272   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac 2017  3 755,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421640541   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby za 12/2016  3 842,75 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421740352   KEMAS - CHLAD Martin Ketcem
072 37 Lastomír 230
44681976  prekládka klimatizácie  340,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170054  14.09.2017  25.09.2017  25.9.2017 
1421740319   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  prenájom kancelárie NP DEI 08/2017  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     16.08.2017  23.08.2017  23.8.2017 
1421740396   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Prenájom kancelárie NP DEI 10/2017  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     16.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740448   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Prenájom kancelárie NP DEI 11/2017  34, 43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     15.11.2017  27.11.2017  28.11.2017 
1421740143   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Prenájom kancelárie NP DEI za 4/2017   34,43 EUR 
bez DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     13.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
1421740497   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Prenájom kancelárie NP DEI za12/2017   34,43 EUR 
bez DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     14.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421740255   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera 1 100 l  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    07.07.2017  13.07.2017  13.7.2017 
1421740501   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2017  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    18.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421640516   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.2016- 31.12.2016  35,88 EUr 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    29.12.2016  10.01.2017  5.1.2017 
1421740200   Scholz Jozef- Autodoprava
J. Hollého 57, 071 01 Michalovce
40036596  prenájom mikrobusu s vodičom pre 15 osôb na trase Michalovce- Medzilaborce a späť  106,56 EUR 
vrátane DPH
  OV170039  22.05.2017  30.05.2017  29.5.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť