Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371740322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  platba elektrina 5/2017  1149,97 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.05.2017  17.05.2017  16.6.2017 
1371740321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  platba elektrina 5/2017  105,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.05.2017  17.05.2017  16.6.2017 
1371740319   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  platba plyn 5/2017  1203,00 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    03.05.2017  17.05.2017  16.6.2017 
1371740320   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  platba plyn  1589,29 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    03.05.2017  17.05.2017  16.6.2017 
1371740348   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn  419,33 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    10.05.2017  25.05.2017  5.6.2017 
1371740272   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 3/2017  856,6 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    12.04.2017  26.04.2017  12.5.2017 
1371740201   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie 2/2017  1225,67 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    17.03.2017  07.04.2017  12.5.2017 
1371740225   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plyn 4/2017  1589,29 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    03.04.2017  07.04.2017  12.5.2017 
1371740226   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plyn 4/2017  1203,00 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    03.04.2017  07.04.2017  12.5.2017 
1371740224   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr. energie 4/2017  1149,97 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.04.2017  07.04.2017  12.5.2017 
1371740223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr. energie 4/2017  105,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.04.2017  07.04.2017  12.5.2017 
1371740271   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie 3/2017  902,01 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.04.2017  21.04.2017  11.5.2017 
1371740175   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 2/2017  1464,35 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    13.03.2017  28.03.2017  6.4.2017 
1371740166   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn Prešov 3/2017  1589,29 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    08.03.2017  14.03.2017  6.4.2017 
1371740165   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn SB 3/2017  1203,00 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    08.03.2017  14.03.2017  6.4.2017 
1371740163   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina Prešov, SB 3/2017  1149,97 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.03.2017  14.03.2017  6.4.2017 
1371740164   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina Lipany 3/2017  105,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.03.2017  14.03.2017  6.4.2017 
1371740137   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1/2017  1805,70 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    17.02.2017  03.03.2017  6.4.2017 
1371740136   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 1/2017  896,09 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    16.02.2017  03.03.2017  6.4.2017 
1371740096   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1203,00 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    06.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
1371740097   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1589,29 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    06.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
1371740110   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  elektrina  123,17 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
1371740109   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  1008,18 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
1371740004   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plyn  1408,88 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740003   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740002   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrina  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740005   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plyn  2199,44 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740028   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 12/2016  1052,81 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017  8.2.2017 
1371740027   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 12/2016  35,88 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017  8.2.2017 
1371740030   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 12/2016  1357,16 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    11.01.2017  17.01.2017  8.2.2017 
1371740454   LUX s.r.o. Prešov
Za Kalváriou 118, 08001 Prešov
36478598  nákup sáčkov do vysávača  56,16 
vrátane DPH
  63/2017/PO  14.06.2017  21.06.2017  11.7.2017 
1371740453   LUX s.r.o. Prešov
Za Kalváriou 118, 08001 Prešov
36478598  nákup vysávača  99,50 
vrátane DPH
  62/2017/PO  14.06.2017  21.06.2017  11.7.2017 
1371740904   LORENMEDICAL s.r.o.
Farska 72, 05992 Huncovce
48147796  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    11.12.2017  14.12.2017  27.12.2017 
1371740517   LORENMEDICAL s.r.o.
Farska 72, 05992 Huncovce
48147796  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    04.07.2017  20.07.2017  8.8.2017 
1371740019   LORENMEDICAL s.r.o.
Farska 72, 05992 Huncovce
48147796  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    05.01.2017  12.01.2017  8.2.2017 
1371740118   LIPTÁK MD, s.r.o.-MUDr. Lipták D.
Sedlice 176, 082 43 Sedlice
36490598  zdravotné výkony  257,89 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    09.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
1371740584   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov
36498980  nákup - vlajka  15,- 
vrátane DPH
  86/2017/PO  07.08.2017  17.08.2017  20.9.2017 
1371740206   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov
36498980  nákup vlajok  43,80 
vrátane DPH
  20/2017/PO  20.03.2017  28.03.2017  6.4.2017 
1371740932   LIEČ-PREV RK, s.r.o.
Mirka Nešpora 5, 080 01 Prešov
46917951  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    13.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
1371740683   LIEČ-PREV RK, s.r.o.
Mirka Nešpora 5, 080 01 Prešov
46917951  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    19.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť