Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371740452   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 5/2017  613,15 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.06.2017  21.06.2017 
1371740401   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 6/2017  105,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2017  14.06.2017 
1371740400   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 6/2017  1149,97 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2017  14.06.2017 
1371740322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  platba elektrina 5/2017  1149,97 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.05.2017  17.05.2017 
1371740321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  platba elektrina 5/2017  105,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.05.2017  17.05.2017 
1371740201   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie 2/2017  1225,67 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    17.03.2017  07.04.2017 
1371740224   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr. energie 4/2017  1149,97 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.04.2017  07.04.2017 
1371740223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr. energie 4/2017  105,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.04.2017  07.04.2017 
1371740271   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie 3/2017  902,01 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.04.2017  21.04.2017 
1371740163   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina Prešov, SB 3/2017  1149,97 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.03.2017  14.03.2017 
1371740164   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina Lipany 3/2017  105,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.03.2017  14.03.2017 
1371740136   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 1/2017  896,09 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    16.02.2017  03.03.2017 
1371740110   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  elektrina  123,17 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.02.2017  15.02.2017 
1371740109   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  1008,18 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.02.2017  15.02.2017 
1371740003   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.01.2017  10.01.2017 
1371740002   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrina  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.01.2017  10.01.2017 
1371740028   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 12/2016  1052,81 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017 
1371740027   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 12/2016  35,88 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017 
1371740971   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  578,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    28.12.2017  05.01.2018 
1371740878   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  774,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.12.2017  13.12.2017 
1371740806   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  856,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.11.2017  14.11.2017 
1371740706   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  970,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.10.2017  10.10.2017 
1371740635   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1163,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.09.2017  14.09.2017 
1371740569   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  821,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.08.2017  10.08.2017 
1371740480   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  744,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.07.2017  12.07.2017 
1371740416   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  875,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.06.2017  16.06.2017 
1371740323   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  718,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.05.2017  17.05.2017 
1371740243   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vyúčtovanie vodné, stočné  17,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.04.2017  18.04.2017 
1371740242   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vyúčtovanie vodné, stočné   20,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.04.2017  18.04.2017 
1371740241   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  704,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.04.2017  18.04.2017 
1371740158   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné   667,8 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.03.2017  09.03.2017 
1371740092   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  877,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.02.2017  15.02.2017 
1371740006   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  606,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.01.2017  10.01.2017 
1371740627   BOREAL s.r.o.
Slovenská 69, 080 01 Prešov
36491659  prenájom kancelárskych priestorov 9/2017  645,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 403/137/2016    04.09.2017  14.09.2017 
1371840001   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  služby spojené s nájmom 1/2018  649,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    03.01.2018  10.01.2018 
1371740900   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 12/2017  649,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    08.12.2017  14.12.2017 
1371740899   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 12/2017  2343,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    08.12.2017  14.12.2017 
1371740802   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  energie z nájmu 11/2017  649,- 
bez DPH
Zmluva č. 298/137/2017    03.11.2017  10.11.2017 
1371740730   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  nájom nebytových priestorov - energie 10/2017  649,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    03.10.2017  11.10.2017 
1371740707   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  prenájom nebytových priestorov 10/2017  2343,64 
bez DPH
Zmluva č. 298/137/2017    03.10.2017  10.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť