Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441740486   Green Wave Recycling,s.r.o.
Železničný rad 70
45539197  skartácia onsahu bezp.nádob  1,20 
vrátane DPH
  obj.  4.10.2017  26.10.2017  24.10.2017 
1441740354   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energie 06/2017  1 004,82 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    13.07.2017  17.07.2017  13.7.2017 
1441740354   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energie 06/2017  1 004,82 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    13.07.2017  17.07.2017  13.7.2017 
1441740250   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP 04/2017  1 409,46 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    15.05.2017  23.05.2017  22.5.2017 
1441740246   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  LAN-04/2017  1 353,02 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    15.05.2017  23.05.2017  22.5.2017 
1441740193   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN IP 03/2017  1 409,46 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740194   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN LAN 03/2017  1 353,02 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740194   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN LAN 03/2017  1 353,02 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740185   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV.   1 465,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    10.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740141   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 02/2017  1 714,77 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    13.03.2017  29.03.2017  29.3.2017 
1441740151   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV  1 875,61 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013    17.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740138   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  LAN 02/2017  1 353,02 
bez DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740137   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP 02/2017  1 409,46 
bez DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740088   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN LAN 01/2017  1 353,02 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    09.02.2017  28.02.2017  27.2.2017 
1441740087   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN IP 01/2017  1 409,46 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    09.02.2017  28.02.2017  27.2.2017 
1441740092   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava
35810734  oprava TV, kop. strojov za 01/2017  1 905,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 368/OI/2016    13.02.2017  23.02.2017  22.2.2017 
1441740091   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energie za 01/2017 SN  1 385,96 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    10.02.2017  17.02.2017  16.2.2017 
1441740066   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 01/2017 Krompachy  1 973,57 
vrátane DPH
zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR    06.02.2017  14.02.2017  16.2.2017 
1441740082   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  el.en.SNV+Gelnica 02/2017  1 763,83 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    09.02.2017  14.02.2017  16.2.2017 
1441740032   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP 12/2016  1 409,46 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740031   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN 12/2016  1 353,02 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energ. za 12/2016  1 580,98 
vrátane DPH
zmluva o dod. el. energ.č.410582013    09.01.2017  13.01.2017  12.1.2017 
1441740007   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 12/2016 Krompachy  1 623,53 
vrátane DPH
Zml.o dod. tep..211/ÚPSVR    04.01.2017  13.01.2017  12.1.2017 
1441740006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2017  1 028,45 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.159/OVS/15    03.01.2017  10.01.2017  11.1.2017 
1441750070   Sociálna poisťovňa
ul. 29.augusta 8 a10, 81363 Bratislava
30807484  dodávka tepla za 11/2017 oprava el.en.za 1-10.17-14.10.17 upratovanie za 11/2017 čistenie kan.prípojky   - 20,72 
bez DPH
zmluva o výpožičke č.5/2017 účinnej za dňa 6.10.2017    20.12.2017  21.12.2017  20.12.2017 
1441712437   Obec Kluknava
Kluknava
  nájomné   0,01 
vrátane DPH
zml.5/2012    1.12.2017  06.12.2017  5.12.2017 
1441710737   Obec Kluknava
Kluknava 190
  nájomné 11/2017  0,01 
vrátane DPH
zml. 5/2012    2.11.2017  03.11.2017  2.11.2017 
1441709341   Obec Kluknava
  nájom 10/2017  0,01 
vrátane DPH
zml. 5/2012    2.10.2017  03.10.2017  2.10.2017 
1441708229   Obec Kluknava
Kluknava 190
  nájom 9/2017  0,01 
vrátane DPH
zml. 5/2012    04.09.2017  06.09.2017  5.9.2017 
1441740372   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavova 43,Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdravot.úkonov   
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    20.7.2017  24.07.2017  21.7.2017 
1441740172   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV  0.12 
vrátane DPH
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740170   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy  0,13 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť