Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441740230   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  el. energ. SN53,55, Gelnica 05/2017  2 056,66 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013    04.05.2017  10.05.2017 
1441740151   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV  1 875,61 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013    17.03.2017  22.03.2017 
1441740185   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV.   1 465,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    10.04.2017  12.04.2017 
1441740177   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 03/2017 Krompachy   923,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR    04.04.2017  12.04.2017 
1441740005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el. energ. SNV 53, SNV 55, GL 01/2017  2 235,36 
vrátane DPH
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    03.01.2017  10.11.2016 
1441740004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el. energ. Krompachy 01/2017  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    03.01.2017  10.01.2017 
1441740013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energ. za 12/2016  1 580,98 
vrátane DPH
zmluva o dod. el. energ.č.410582013    09.01.2017  13.01.2017 
1441740012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energ. za 11-12/2016  60,00 
vrátane DPH
zmluva o dod. el. energ. č.4105/2013    09.01.2017  13.01.2017 
1441740205   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava
35810734  oprava VT, kopír. strojov za 03/2017  885,18 
vrátane DPH
zmluva č.368/Ol/2016    18.04.2017  25.04.2017 
1441740186   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 03/2017  985,74 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    10.04.2017  03.05.2017 
1441740141   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 02/2017  1 714,77 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    13.03.2017  29.03.2017 
1441740231   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  648,01 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    04.05.2017  10.05.2017 
1441740210   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  494,15 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    21.04.2017  25.04.2017 
1441740120   SLONNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  822,55 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    06.03.2017  14.03.2017 
1441740120   SLONNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  822,55 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    06.03.2017  14.03.2017 
1441740048   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  650,68 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    19.01.2017  27.01.2017 
1441740008   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   556,79 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    04.01.2017  13.01.2017 
1441740628   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  polivové karty na odber PHM  355,74 
vrátane DPH
zmluva č.002863/7312/2004    19.12.2017  21.12.2017 
1441740042   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážková voda za 02.12.2016-01.01.2017   260,58 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    13.01.2017  27.01.2017 
1441740139   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 01-03/2017  465,04 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15/P    13.03.2017  22.03.2017 
1441740172   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV  0.12 
vrátane DPH
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2017  06.04.2017 
1441740140   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 01-03/2017  267,83 
vrátane DPH
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    13.03.2017  22.03.2017 
1441740043   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážková voda 07.12.2016-01.01.2017  62,21 
vrátane DPH
zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    13.01.2017  27.01.2017 
1441740133   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava
35810734  oprava VT, kopír.strojov za 02/2017  108,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 368/OI/2016    13.03.2017  22.03.2017 
1441740092   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava
35810734  oprava TV, kop. strojov za 01/2017  1 905,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 368/OI/2016    13.02.2017  23.02.2017 
1441740045   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn za rok 2016 SNV  369,99 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    16.01.2017  02.02.2017 
1441740183   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    07.04.2017  12.04.2017 
1441740180   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/2017 Hovor  133,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    06.04.2017  12.04.2017 
1441740179   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Palivové karty na odber PHM 16   726,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2017  12.04.2017 
1441740153   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  316,57 
vrátane DPH
zmluva č 002863/73120/2004    21.03.2017  29.03.2017 
1441740104   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  420,16 
vrátane DPH
zmluva č 002863/73120/2004    22.02.2017  28.02.2017 
1441740069   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   932,95 
vrátane DPH
zmluva č 002863/73120/2004    06.02.2017  14.02.2017 
1441740405   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracov- PPPU 7/2017  7,35 
vrátane DPH
zmluva    9.8.2017  10.08.2017 
1441740342   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 06/2017  5,10 
bez DPH
zmluva    10.07.2017  12.07.2017 
1441740241   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 04/2017  4,95 
bez DPH
zmluva    09.05.2017  10.05.2017 
1441740182   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
36631124  Spracovanie PPPU 03/2017  6,75 
vrátane DPH
zmluva    07.04.2017  12.04.2017 
1441740124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 02/2017  5,40 
bez DPH
zmluva    08.03.2017  14.03.2017 
1441740089   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPU 01/2017  4,80 
bez DPH
zmluva    09.02.2017  14.02.2017 
1441740014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPU 12/2016  5,70 
bez DPH
zmluva    09.01.2016  13.01.2017 
1441740622   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  slovanet 12/2017  503,84 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    13.12.2017  15.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť