Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
297/2017   AB Facility asro Bratislava
Bratislava
43390823  fakturácia upratovacie práce - paušál 07/ 2017  3555,32 
bez DPH
550/14/2016    02.08.2017  09.08.2017  14.9.2017 
296/2017   AB Facility sro Bratislava
Bratislava
44390823  nepravidelné služby - výmena rohoží 07/2017  29,40 
vrátane DPH
550/145/2016    02.08.2017  09.08.2017  14.9.2017 
295/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.08.2017  09.08.2017  14.9.2017 
294/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.08.2017  09.08.2017  14.9.2017 
293/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  1030,40 
bez DPH
160/OVS/2015    02.08.2017  09.08.2017  14.9.2017 
310/2017   VAVROMED sro Trebišov
Trebišov
46206213  zdravotné výkony za 01 - 03 / 2017  62,73 
vrátane DPH
447/2008    04.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
301/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie - tankovania do služ. mot. vozidiel za 07/2017  721,40 
vrátane DPH
5611862400    04.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
300/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Bratislava
45960470  oprava osob. motor. vozidla Škoda Octávia TV -444AZ  736,20 
vrátane DPH
  64/2017  04.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
311/2017   MUDR: Dančák Vladimír Veľaty
Veľaty
35521651  zdravotné výkony za I.Q/2017  55,76 
vrátane DPH
447/2008    07.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
313/2017   železničné zdrav. Košice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony   20,91 
vrátane DPH
447/2008    08.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
312/2017   Tutterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotné výkony od 01.01.2017 do 30.06.2017  48,79 
vrátane DPH
447/2008    08.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
307/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  poplatok za volania za 07/2017  786,06 
vrátane DPH
1002924    09.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
306/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  Lan za 07/2017  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    09.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
305/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IPT za 07/2017  1376,10 
vrátane DPH
46 -IPT    09.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
304/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 07/2017  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    09.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
303/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 07/2017  5638,56 
vrátane DPH
46    09.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
302/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  5,25 
vrátane DPH
9001044172    09.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
309/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 07/2017  3800,70 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    10.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
308/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 07/2017  303,68 
vrátane DPH
4109/2013_1    10.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
314/2017   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za BIZNIS PARTNER za 07/2017  255,97 
vrátane DPH
120721693842    11.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
319/2017   24 communication sro Bratislava
Bratislava
47250542  preklad z NEM do SLV. jazyka   9,90 
vrátane DPH
  1451740063  14.08.2017  23.08.2017  14.9.2017 
318/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 01.0.12017 - 31.07.2017  121,68 
vrátane DPH
4109/2013_1    14.08.2017  23.08.2017  14.9.2017 
317/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava služ. mot. vozidla Citroen TV-280BN  640,34 
vrátane DPH
  65/2017  14.08.2017  23.08.2017  14.9.2017 
316/2017   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis - oprava tlačiarní  381,17 
vrátane DPH
  56,57/2017  14.08.2017  23.08.2017  14.9.2017 
315/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  62,42 
vrátane DPH
90001049836    14.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
321/2017   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie preplatku z VVS as Košice za vodné stočné a zrážkovú vodu za obdobie 22.12.2015 - 21.12.2016  -360,74 
vrátane DPH
88    16.08.2017    14.9.2017 
320/2017   Mesto ČIerna and Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie nedoplatku z SPP za rok 2016  192,46 
vrátane DPH
88    16.08.2017  23.08.2017  14.9.2017 
322/2017   STRABAG PaFSsro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 07/2017  3132,67 
vrátane DPH
172364    17.08.2017  23.08.2017  14.9.2017 
325/2017   FINAL-CD Bratislava sro partizánske
Partizásnke
45960470  oprava služ. mot. vozidla Škoda Fábia TV -067AT  993,90 
vrátane DPH
  68/2017  21.08.2017  30.08.2017  14.9.2017 
324/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   341,59 
vrátane DPH
5611862400    23.08.2017  30.08.2017  14.9.2017 
323/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 08/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    23.08.2017  25.08.2017  14.9.2017 
326/2017   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodné a stočné za 19.07.2017 do 22.08.2017  243,61 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    28.08.2017  06.09.2017  16.10.2017 
327/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35667270  poplatok za mobilné služby   926 
vrátane DPH
4202487862212    30.08.2017  20.09.2017  16.10.2017 
334/2017   AB Facilita sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie služby za 08/2017  3555,32 
vrátane DPH
550/145/2016    04.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
333/2017   FINAL - CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisné služby vozového parku za 08/2017  119,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
332/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  121,56 
vrátane DPH
4109_2013_1    04.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
331/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  1027,35 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
330/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
335/2017   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za BIZNIS partner 08/2017  255,16 
vrátane DPH
120721693842    05.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
340/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ mot. vozidiel 08/2017  753,43 
vrátane DPH
5611862400    07.09.2017  18.09.2017  16.10.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť