Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131740211   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.4.2017 - 30.4.2017  638,40 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.5.2017  12.05.2017  30.5.2017 
1131740086   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty za 16. -31.1. 2017  655,84 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740352   STRABAG Property and Facility Services s.r.o
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Výmena schodiskových hrán  671,16 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO  36/2017  04.08.2017  14.08.2017  7.8.2017 
1131740245   FINAL- CD
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Výmena predného nárazníka na SMV Škoda Octavia kombi TN 799 BR  671,41 
vrátane DPH
216/OVS/2016  40/2017  2.6.2017  12.06.2017  21.6.2017 
1131740437   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava výťahu  672,- 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO  71/2017  09.10.2017  12.10.2017  7.11.2017 
1131740451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 9/2017 TN  674,55 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.10.2017  23.10.2017  7.11.2017 
1131740358   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za volania 07/2017  683,42 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    09.08.2017  18.08.2017  18.8.2017 
1131740225   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  popl. za hovory 04/2017  702,92 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.5.2017  22.05.2017  30.5.2017 
1131740399   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. hovory 8/2017  708,04 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740542   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu výpočtová technika  713,51 
vrátane DPH
368/OI/2016    13.12.2017  18.12.2017  15.1.2018 
1131740163   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.3. - 31.3.2017  721,92 
vrátane DPH
002863/73120/2004    7.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743656  vyúčtovanie elektrina 04/2017 TN  734,46 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.5.2017  22.05.2017  30.5.2017 
1131740260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Palivové karty 16.5.2017 - 31.5.2017  759,77 
vrátane DPH
002863/73120/2004    8.6.2017  16.06.2017  22.6.2017 
1131740009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 01/2017 - DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE     4.1.2017  11.01.2017  3.2.2017 
1131740081   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplat. za hovory za 01/2017  797,77 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     10.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740478   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup paliva do OMV  812,20 
vrátane DPH
002863//73120/2004    9.11.2017  20.11.2017  5.12.2017 
1131740125   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 02/2017  821,08 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     13.3.2017  23.03.2017  3.5.2017 
1131740149   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  čistenie kanalizácie  824,04 
vrátane DPH
  19/2017  28.3.2017  29.03.2017  3.5.2017 
1131740312   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatok za hovory 06/2017  836,10 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.7.2017  18.07.2017  18.7.2017 
1131740538   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne hovory 11/2017  845,69 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.12.2017  13.12.2017  15.1.2018 
1131740514   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  preddavok EE 12/2017 DCA  848,40 
vrátane DPH
    4.12.2017  06.12.2017  12.12.2017 
1131740476   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie 11/2017 DCA  848,40 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    7.11.2017  20.11.2017  5.12.2017 
1131740441   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky 9/2017  858,80 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2017  16.10.2017  7.11.2017 
1131740265   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Poplatok za hovory 1.5.2017 - 31.5.2017  869,42 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.6.2017  16.06.2017  22.6.2017 
1131740174   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - TN  900,78 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740168   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatok za hovory za 03/2017  914,36 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740482   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  telefónne hovory 10/2017  988,12 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.11.2017  20.11.2017  5.12.2017 
1131740466   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny 1.-14.10.2017 TN  1022,29 
vrátane DPH
9/2013/OE    31.10.2017  13.11.2017  1.12.2017 
1131740503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 12/2017  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.12.2017  06.12.2017  12.12.2017 
1131740469   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu DCA 11/2017  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.11.2017  13.11.2017  1.12.2017 
1131740427   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska cesta 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 10/2017  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.10.2017  12.10.2017  6.11.2017 
1131740389   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 9/2017  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.9.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1131740348   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  záloha plyn DCA 08/2017  1023,79 
vrátane DPH
9/2013/OE    02.08.2017  14.08.2017  7.8.2017 
1131740292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Preddavok plyn DCA 1.7.2017 - 31.7.2017  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.7.2017  10.07.2017  17.7.2017 
1131740250   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn DCA 1.6.2017 - 30.6.2017  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    2.6.2017  12.06.2017  21.6.2017 
1131740206   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 5/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    3.5.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1131740157   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740117   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    6.3.2017  09.03.2017  3.5.2017 
1131740073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn za 02/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    7.2.2017  14.02.2017  21.2.2017 
1131740023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2016 - TN  1028,42 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.1.2017  24.01.2017  3.2.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť