Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131740163   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.3. - 31.3.2017  721,92 
vrátane DPH
002863/73120/2004    7.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740162   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  sprac. peň. poukazov za 03/2017  5,55 
bez DPH
    7.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740161   ISS Facility Services spol. s r. o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 03/2017 - DCA  597,62 
vrátane DPH
RZ č.432/113/2016     7.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740160   ISS Facility Services spol. s r. o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 03/2017 - TN  2499,90 
vrátane DPH
RZ 432/113/2016    7.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740167   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000 
bez DPH
24/2004/OHS     10.4.2017  06.04.2017  4.5.2017 
1131740166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za internet a hovory za 03/2017  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    10.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740165   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 03/2017 - TN  1218,85 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740174   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - TN  900,78 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740173   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - DCA  482,17 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740172   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 03/2017  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740171   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 03/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740170   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 03/2017  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740169   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP Telefonia za 03/2017  1159,26 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740168   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatok za hovory za 03/2017  914,36 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740176   Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 123, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné 28.2. - 30.3.2017 - DCA  372,05 
vrátane DPH
7/2010/OHS    18.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740175   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 03/2017  3365,40 
bez DPH
24/2004/OHS    18.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740179   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis-zľava k DEKVS za 03/2017  -63,98 
bez DPH
    19.4.2017  27.04.2017  4.5.2017 
1131740178   DATALAN, a. s.
Galvaniho17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT  342 
vrátane DPH
368/OI/2016    19.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740177   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 7.3. - 6.4.2017 - TN  1628,66 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740182   MUDr. Barthótyová Viera
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
31198902  lekárske nálezy  13,94 
bez DPH
    20.4.2017  25.04.2017  4.5.2017 
1131740181   MUDr. Dovalová Emília
916 11 Bzince pod Javorinou
32779615  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
    20.4.2017  25.04.2017  4.5.2017 
1131740180   NITRAM, s. r. o.
Kvášovec 4440/45, 018 41 Dubnica nad Váhom
43852301  lekárske nálezy  83,64 
bez DPH
    20.4.2017  25.04.2017  4.5.2017 
1131740184   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.-15.4.2017  279,52 
vrátane DPH
002863/73120/2004    24.4.2017  26.04.2017  4.5.2017 
1131740183   FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava bezp. pásu vodiča TN092CM  57,89 
vrátane DPH
216/OVS/2016  23/2017  24.4.2017  26.04.2017  4.5.2017 
1131740188   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  poplatok za hovory a internet 22.4. - 21.5.2017  528,01 
vrátane DPH
21/OlaMIS/2014    25.4.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1131740187   SURGE s. r. o.
Melčice-Lieskové 120, 913 05 Melčice-Lieskové
36350966  lekárske nálezy  76,67 
bez DPH
    25.4.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1131740186   ENMED, s. r. o.
Kubranská 1617/94, 911 01 Trenčín
45481288  lekárske nálezy  41,82 
bez DPH
    25.4.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1131740185   Roman Kostelník
Halalovka 13, 911 01 Trenčín
30706785  úprava projektovej dokumentácie "rekonštrukcia plyn. kotolne" - DCA  300 
bez DPH
  25/2017  25.4.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1131740195   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK, EK, výmena oleja, filtra - TN799BR  231,79 
vrátane DPH
216/OVS/2016  24/2017  27.4.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1131740194   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 03/2017  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    27.4.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1131740193   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  DBS - zmluvné služby výťahy 03/2017  99,06 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    27.4.2017  30.04.2017  10.5.2017 
1131740192   MUDr. Eckmannová Zuzana
Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
31199976  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
    27.4.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1131740191   VLAMED s. r. o.
Pruské 293, 018 52 Pruské
47186925  lekárske nálezy  41,82 
bez DPH
    27.4.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1131740790   MUDr. Anna Hofierková s. r. o.
Štúrova 3, 019 01 Ilava
47253380  lekárske nálezy  48,79 
bez DPH
    27.4.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1131740189   STEVOL s. r. o.
Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  lekárske nálezy  62,73 
bez DPH
    27.4.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1131740196   TN TRADE Slovakia s. r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
36026492  HDD do disk. poľa servera  416,03 
vrátane DPH
  31/2017  28.4.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1131740207   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 5/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.5.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1131740206   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 5/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    3.5.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1131740205   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 5/2017 - TN  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1131740204   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 5/2017 - DCA  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2017  12.05.2017  10.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť