Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131740435   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty   502,95 
vrátane DPH
005863/73120/2004    09.10.2017  12.10.2017 
1131740201   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  dielenské práce + materiál - TN342CV  496,21 
vrátane DPH
216/OVS/2016  29/2017  3.5.2017  12.05.2017 
1131740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie EE TN 8/2017  492,42 
vrátane DPH
9/2013/OE    14.9.2017  20.09.2017 
1131740356   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 15.7.2017 - 31.7.2017  489,32 
vrátane DPH
002863/73120/2004    07.08.2017  14.08.2017 
1131740077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 02/2017 - DCA  486,5 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.2.2017  14.02.2017 
1131740173   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - DCA  482,17 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2017  20.04.2017 
1131740130   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - DCA  475,59 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.3.2017  23.03.2017 
1131740489   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie DCA 15.-31.10.2017  471,37 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.11.2017  20.11.2017 
1131740199   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena čelného skla, prezutie pneu. - BL222KV  465,06 
vrátane DPH
216/OVS/2016  26/2017  3.5.2017  12.05.2017 
1131740434   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné   441,54 
vrátane DPH
7/2010/OHS    06.10.2017  12.10.2017 
1131740133   Bc. Dušan Marhulík - DMcomp
Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Topľou
50047728  HDD do serv. poľa - 3 ks  436,62 
vrátane DPH
  16/2017  13.3.2017  13.03.2017 
1131740105   Starosta Vladimír
Štvrtok 95, 913 05 Trenčín
34266585  oprava vodovodného potrubia na pracovisku v DCA  434,00 
bez DPH
  7/2017  27.2.2017  28.02.2017 
1131740405   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 8/2017  428,18 
vrátane DPH
2863/73120/2004    11.9.2017  14.09.2017 
1131740196   TN TRADE Slovakia s. r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
36026492  HDD do disk. poľa servera  416,03 
vrátane DPH
  31/2017  28.4.2017  28.04.2017 
1131740213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 04/2017 TN  415,22 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.5.2017  12.05.2017 
1131740016   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16. - 31. 12. 2016  400,85 
vrátane DPH
002863/73120/2004    9.1.2017  11.01.2017 
1131740536   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.12.2017  13.12.2017 
1131740485   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 10/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.11.2017  20.11.2017 
1131740444   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 9/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2017  16.10.2017 
1131740444   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 9/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2017  16.10.2017 
1131740400   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 8/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017 
1131740361   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback up 07/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    09.08.2017  18.08.2017 
1131740315   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback up 06/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.7.2017  18.07.2017 
1131740268   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 01 Bratislava
47258314  DSL back up 1.5.2017 - 31.5.2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.6.2017  16.06.2017 
1131740223   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 04/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.5.2017  22.05.2017 
1131740171   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 03/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     11.4.2017  20.04.2017 
1131740127   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 02/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     13.3.2017  23.03.2017 
1131740084   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 01/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2017  17.02.2017 
1131740037   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back- up za 12/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     17.1.2017  24.01.2017 
1131740527   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík OMV Škoda Fabia TN342CV  396 
vrátane DPH
216/OVS/2016  83/2017  11.12.2017  13.12.2017 
1131740281   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.6.2017 - 15.6.2017  393,20 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.6.2017  03.07.2017 
1131740145   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.3. - 15.3.2017  391,97 
vrátane DPH
002863/73120/2004     23.3.2017  29.03.2017 
1131740115   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava klimatizácie v serverovni  391,20 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO  9/2017  6.3.2017  14.03.2017 
1131740012   Považská vodárenská spoločnosť, a.s
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné stočné 1.-31. 12. 2016 - DCA  382,27 
vrátane DPH
7/2010/OHS     9.1.2017  11.01.2017 
1131740522   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  hygienický materiál 11/2017  379,72 
vrátane DPH
432/113/2016  86/2017  8.12.2017  11.12.2017 
1131740452   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  pozáručný servis tlačiarne, servera   378,55 
vrátane DPH
368/OI/2016    13.10.2017  23.10.2017 
1131740395   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  hygienický materiál 8/2017  378,53 
vrátane DPH
377/OVS/2016    11.9.2017  14.09.2017 
1131740311   POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné DCA 31.5.2017 - 29.6.2017  374,90 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.7.2017  18.07.2017 
1131740176   Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 123, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné 28.2. - 30.3.2017 - DCA  372,05 
vrátane DPH
7/2010/OHS    18.4.2017  20.04.2017 
1131740214   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 04/2017 DCA  368,41 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.5.2017  12.05.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť