Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041840089   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 2/2018  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840056   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2018  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    08.02.2018  26.02.2018  12.3.2018 
1041840003   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    05.01.2018  12.01.2018  13.2.2018 
1041740482   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041940120   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  1693,19 
vrátane DPH
  11/OE/2018  03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041740491   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2017  1651,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
1041740453   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  1613,95 
vrátane DPH
  49/OE/2017  15.11.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041840441   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné 10/2018  1594,90 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.11.2018  22.11.2018  12.12.2018 
1041840023   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 12/2017  1581,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    12.01.2018  18.01.2018  13.2.2018 
1041840283   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 6/2018  1567,10 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    12.07.2018  17.07.2018  10.8.2018 
1041840068   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 1/2018  1540,25 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.02.2018  21.02.2018  12.3.2018 
1041840237   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 5/2018  1520,30 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    11.06.2018  15.06.2018  12.7.2018 
1041840154   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 3/2018  1468,9 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.04.2018  19.04.2018  14.5.2018 
1041840396   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spot.vody,stočné,zr.voda 16.04-12.10.  1388,75 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
1041840102   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný/kancelársky materiál  1348,92 
vrátane DPH
  4/OE/2018  09.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840114   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  1175,44 
vrátane DPH
  7/OE/2018  21.03.2018  26.03.2018  4.4.2018 
1041840410   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 11/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    05.11.2018  12.11.2018  12.12.2018 
1041840366   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 10/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.10.2018  10.10.2018  13.11.2018 
1041840331   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 09/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.09.2018  07.09.2018  15.10.2018 
1041840302   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 08/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.08.2018  08.08.2018  17.9.2018 
1041840264   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 07/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.07.2018  11.07.2018  10.8.2018 
1041840219   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 06/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840164   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 05/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840118   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 04/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840085   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 03/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.03.2018  14.03.2018  4.4.2018 
1041840042   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 02/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.02.2018  09.02.2018  12.3.2018 
1041840322   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 7/2018  1104,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.08.2018  17.08.2018  17.9.2018 
1041840109   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný/kancelársky materiál  1081,22 
vrátane DPH
  4/OE/2018  13.03.2018  16.03.2018  4.4.2018 
1041840002   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 01/2018  1019,33 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
1041740467   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu 12/2017  1019,33 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.12.2017  08.12.2017  4.1.2018 
1041840401   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-oprava klimatizácie  979,48 
vrátane DPH
  40/OE/2018  23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
1041840206   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 5/2018  979,61 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840228   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.05-31.05.2018+údržba sl.OMV  975,91 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.06.2018  13.06.2018  12.7.2018 
1041840248   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  upratovacie práce 21.05-31.05.2018  970,23 
vrátane DPH
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018    13.06.2018  19.06.2018  12.7.2018 
1041840256   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.06-15.06.2018  943,82 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.06.2018  28.06.2018  12.7.2018 
1041840071   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ád.-spotreba elektriny 1/2018  921,44 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    13.02.2018  21.02.2018  12.3.2018 
1041840434   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    12.11.2018  16.11.2018  12.12.2018 
1041840387   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.10.2018  22.10.2018  13.11.2018 
1041840352   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.09.2018  20.09.2018  15.10.2018 
1041840317   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.08.2018  15.08.2018  17.9.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť