Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351840234   Mgr. Marcela Zummerová, súdna exekútorka
Kpt. Náleplku 22, 071 01 Michalovce
31274871  trovy exekúcie  16,07 
bez DPH
    15.05.2018  24.05.2018  24.5.2018 
1351840233   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1877,90 
vrátane DPH
RD č. 230/OVS/2018  14/2018  14.05.2018  21.05.2018  22.5.2018 
1351840227   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovani PPP U  7,05 
bez DPH
    14.05.2018  21.05.2018  22.5.2018 
1351840226   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,79 
vrátane DPH
    14.05.2018  21.05.2018  22.5.2018 
1351840223   Humenská energeticá spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  7039,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    14.05.2018  21.05.2018  22.5.2018 
1351840217   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  1054,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.05.2018  17.05.2018  17.5.2018 
1351840216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403, 9910001245    09.05.2018  17.05.2018  17.5.2018 
1351840213   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  696,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.05.2018  17.05.2018  17.5.2018 
1351840194   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - nespotrebovaný zostatok  -6196,10 
bez DPH
    20.04.2018  10.05.2018  17.5.2018 
1351840195   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - nespotrebovaný zostatok  -7020,10 
bez DPH
    20.04.2018  10.05.2018  17.5.2018 
1351840214   CI-servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba  3714,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/135/2017    07.05.2018  14.05.2018  14.5.2018 
1351840200   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  17/2018  25.04.2018  11.05.2018  14.5.2018 
1351840197   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  16/2018  23.04.2018  11.05.2018  14.5.2018 
1351840204   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík a výmena manžety  95,71 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  21/2018  25.04.2018  11.05.2018  14.5.2018 
1351840203   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  18/2018  25.04.2018  11.05.2018  14.5.2018 
1351840202   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  20/2018  25.04.2018  11.05.2018  14.5.2018 
1351840201   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  19/2018  25.04.2018  11.05.2018  14.5.2018 
1351840205   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    25.04.2018  09.05.2018  9.5.2018 
1351840178   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  532,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služby HVPS č.372/OI/2017    11.04.2018  30.04.2018  2.5.2018 
1351840199   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    24.04.2018  30.04.2018  2.5.2018 
1351840170   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,40 
vrátane DPH
    09.04.2018  11.04.2018  2.5.2018 
1351840169   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  9,36 
vrátane DPH
    09.04.2018  11.04.2018  2.5.2018 
1351840168   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  7,20 
vrátane DPH
    09.04.2018  11.04.2018  2.5.2018 
1351840186   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -48,36 
bez DPH
    16.04.2018  25.04.2018  2.5.2018 
1351840187   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -30,48 
bez DPH
    16.04.2018  25.04.2018  2.5.2018 
1351840184   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  vyúčtovanie tepla za rok 2017  0,00 
bez DPH
Zmluva č. 129/04/HES    13.04.2018    2.5.2018 
1351840196   EXEKÚTORSKÝ ÚRAD HUMENNÉ, Súdny exekútor JUDr. Jozef KARAS
Sládkovičova 7, 066 01 Humenné
3551703400  trovy exekúcie  17,10 
bez DPH
    23.04.2018  27.04.2018  27.4.2018 
1351840189   MED - AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    18.04.2018  27.04.2018  27.4.2018 
1351840198   MUDr. František Šarišský
Lackovce 38, 066 01 Humenné
37876414  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    23.04.2018  27.04.2018  27.4.2018 
1351840193   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  381,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840192   Bytové družstvo, Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájom a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    19.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840191   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie  4807,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 533/135/2016    19.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840188   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  správa objektov  3869,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskystovaní služieb - Komplexná správa objektov    16.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840183   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia vyradených dokumentov  1,20 
vrátane DPH
  12/2018  12.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840181   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,79 
vrátane DPH
    12.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840180   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  1598,95 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017    12.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840179   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  490,37 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017    12.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV  869,28 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  13/2018  11.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840175   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovani telek.služieb a využítí dát.siete SWAN    11.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840174   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovani telek.služieb a využítí dát.siete SWAN    11.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť