Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021840335   FInal CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Koml. starostlivosť o vozidlo 11/2018 4 ks  47,76 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    6.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
1021840334   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Kombinovaná chladnička 2 ks á 249,00 Eur  498,00 
vrátane DPH
  OV180071  6.12.2018  07.12.2018  4.2.2019 
1021840355   Lucitex - interier s.r.o.
Stupavská 2288/28, Malacky
47481471  Koberec ZERO s pokládkou  504,00 
vrátane DPH
  OV180079  14.12.2018  17.12.2018  5.2.2019 
1021840287   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál   1043,24 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.11.2018  15.11.2018  21.11.2018 
1021840203   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  715,70 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180040  24.7.2018  31.07.2018  6.9.2018 
1021840365   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  478,87 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    20.12.2018  21.12.2018  5.2.2019 
1021840356   Black red White Slovakia a.s.
Košice
36573175  Kancelárske kreslo 4 ks á 83,25 eur  399,60 
vrátane DPH
  OV180081  17.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
1021840300   Garant DDD
Gajary 1190
50465520  Jesenná deratizácia objektu  63,00 
vrátane DPH
  OV180059  13.11.2018  20.11.2018  21.11.2018 
1021840121   Peter Andrla
Gajary 1190
50465520  Jarná deratizácia  63,00 
vrátane DPH
  OV180020  2.5.2018  16.05.2018  12.6.2018 
1021840316   Prima Invest s.r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica
31644791  Hygienický materiál  549,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180062  19.11.2018  26.11.2018  31.1.2019 
1021840254   Prima Invest s.r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica
31644791  Hygienický materiál  191,40 
vrátane DPH
  OV180049  25.9.2018  28.09.2018  25.10.2018 
1021840163   BCF s.r.o.
Zvolenská14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 5/2018  1396,42 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018  15.6.2018 
1021840347   BCF s.r.o.
Zvolenská 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - vyúčtovanie -11/2018  2134,48 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.12.2018  14.12.2018  5.2.2019 
1021840272   BCF s.r.o.
Zvolenská 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - vyúčtovanie - 9/2018  1385,56 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.10.2018  30.10.2018  20.11.2018 
1021840222   BFC s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - vyúčtovanie - 7/2018  1372,01 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    13.8.2018  24.08.2018  7.9.2018 
1021840196   BCF s.r.o.
Zvolenská 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - 6/2018  1361,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.7.2018  19.07.2018  25.7.2018 
1021840133   BCF s.r.o.
Zvolenská 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - 4/2018  1430,93 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.5.2018  24.05.2018  13.6.2018 
1021840110   BCF s.r.o.
Zvolenská 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - 3/2018  1626,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.4.2018  18.04.2018  12.6.2018 
1021840083   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - 2/2018  1540,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.3.2018  20.03.2018  11.6.2018 
1021840350   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSLback up-2048/384k -11/2018  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.12.2018  14.12.2018  5.2.2019 
1021840360   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSLback up 2048/384k - rok 2019  1593,79 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    18.12.2018  21.12.2018  5.2.2019 
1021840357   Black red White Slovakia a.s.
Košice
36573175  Drez do kuchyniek 3ks á 42,50 eur  153,00 
vrátane DPH
  OV180080  17.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
1021840035   Havlík Karol
Kostolište 329
11696508  Dodanie a naprogramovanie vysielača 2ks  48,00 
bez DPH
  OV180007  30.1.2018  08.02.2018  11.4.2018 
1021840116   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Diagnostika poruchy kotla  168,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180017  18.4.2018  30.04.2018  12.6.2018 
1021840145   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Asistencia pri výkone OÚS výťahov  249,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    24.5.2018  31.05.2018  13.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť