Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021840236   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné siete - 8/2018  64,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.9.2018  17.09.2018 
1021840211   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  64,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.8.2018  14.08.2018 
1021840188   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2018  12.07.2018 
1021840158   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.6.2018  12.06.2018 
1021840131   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.5.2018  17.05.2018 
1021840096   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.4.2018  11.04.2018 
1021840074   Slovak Telekom a.s.
Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.3.2018  12.03.2018 
1021840043   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.2.2018  13.02.2018 
1021840007   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    5.1.2018  11.01.2018 
1021840291   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o priúpojení    7.11.2018  15.11.2018 
1021840346   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Servis a prenájom rohoží 5.11.-30.11.2018  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.12.2018  14.12.2018 
1021840311   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží 8.10.- 4.11.2018  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    15.11.2018  20.11.2018 
1021840251   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 13.8.-9.9.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    19.9.2018  25.09.2018 
1021840228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 16.7.-12.8.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.8.2018  31.08.2018 
1021840202   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 18.6.-15.7.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    23.7.2018  31.07.2018 
1021840177   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 21.5.-17.6.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.6.2018  28.06.2018 
1021840149   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 23.4. - 20.5.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    28.5.2018  31.05.2018 
1021840119   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 26.3.-22.4.2018  35,06 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.4.2018  09.05.2018 
1021840092   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 26.2.-25.3.2018  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    3.4.2018  11.04.2018 
1021840071   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 29.1.-25.2.2018  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.3.2018  12.03.2018 
1021840041   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1.-28.1.2018  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.2.2018  13.02.2018 
1021840009   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 4.12. - 31.12.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.1.2018  11.01.2018 
1021840172   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady r. 2018 (archív Továrenská)  769,35 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke    14.6.2018  28.06.2018 
1021840059   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - archív - r. 2017  769,35 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke    16.2.2018  22.02.2018 
1021840128   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.3.-23.4.2018  360,54 
vrátane DPH
Zmluva ododávke pitnej vody    4.5.2018  14.05.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť