Faktúry 2018 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231840752   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  952,88 
vrátane DPH
  Objednávka č.45-11/2018 z 28.11.2018  20.12.2018  21.12.2018  2.1.2019 
1231840751   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 12/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    20.12.2018  21.12.2018  2.1.2019 
1231840756   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 01-12/2019  13530,24 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    21.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
1231840755   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 01-12/2019  14411,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    21.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
1231840754   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 01-12/2019  6375,17 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    21.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
1231840753   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 01-12/2019  47597,04 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    21.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť