Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421840126   MUDr.Marián Maškulík
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony I.Q.2018  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    06.04.2018  26.04.2018  25.4.2018 
1421840157   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 03/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    17.04.2018  24.04.2018  23.4.2018 
1421840156   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV ŠKODA SuperB MI 118 BV  284,74 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180035  16.04.2018  24.04.2018  23.4.2018 
1421840154   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu   1 502,18 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV180015,OV180022,OV180023,OV180025, OV180026, OV180027,OV180029,OV180032  13.04.2018  24.04.2018  23.4.2018 
1421840152   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za SPO centrum poradenských služieb 04/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    13.04.2018  24.04.2018  23.4.2018 
1421840151   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za NP DEI 04/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     13.04.2018  24.04.2018  23.4.2018 
1421840128   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie   188,71 EUR 
vrátane DPH
Ex29/2011    09.04.2018  24.04.2018  23.4.2018 
1421840153   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    13.04.2018    20.4.2018 
1421840155   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis zľava k DEKV 03/2018  71,76 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    16.04.2018    20.4.2018 
1421840150   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Sumárny zúčtovací výkaz 03/2018  2 748,64 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840149   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018 Zelená 63, Veľké Kapušany  81,90 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840148   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D  422,56 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840148   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D  422,56 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840147   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018, Michalovská 55, 073 01 Sobrance  340,04 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2017  18.04.2018  16.4.2018 
1421840146   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  986,57 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840145   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018 Zelená 63, V. Kapušany   253,87 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840144   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 03/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služťba IP- Telefónia 03/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 03/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840141   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 03/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840140   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 03/2018  642,91 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za mesiac 2018  10,80 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    10.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840136   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany  1,20 EUR  
vrátane DPH
  OV180010  09.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840134   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
35763469  Telefónne poplatky 03/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840133   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 03/2018  239,77 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840131   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné. stočné obdobie 27.02.-27.03.2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, Michalovská 55, Sobrance  406,03 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840132   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchového odtoku P.O.H 66/118, Veľké Kapušany  30,96 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840127   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018  578,39 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840125   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03.- 29.03.2018  1 620,07 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840123   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Trovy exekúcie Jána Bánomová   45,33 EUR 
vrátane DPH
Ex 450/2009    04.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840122   Alfa Medical, spol. s.r.o
Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce
44278110  zdravotná starostlivosť   139,40 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    04.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840121   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 04/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840119   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny P.O.H 66/118, Veľké Kapušany obdobie 01.04.-30.04.2018  11,54 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    29.03.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840118   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné zelená obdobie 21.12-20.03.2018  149,26 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    28.03.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840116   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky obdobie 20.03.- 19.04.2018  580,08 EUR 
vrátane DPH
Zmluva p poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č. 21/OVaMIS/2014    26.03.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840117   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Vyúčtovanie tepla za rok 2017  865,54 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    28.03.2018    12.4.2018 
1421840115   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV MI 909 BD  28,92 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180028  26.03.2018  09.04.2018  6.4.2018 
1421840114   Integra o.z.
Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce
31995381  zdravotné výkony  6,97 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    26.03.2018  09.04.2018  6.4.2018 
1421840105   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  odmena a trovy exekúcie Ivan Kapura  52,07 EUR 
vrátane DPH
Ex 403/2013-31    15.03.2018  03.04.2018  28.3.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť