Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421840503   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C   1 194,80 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018  17.12.2018 
1421840491   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.11.-30.11.2018  1 710,03 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.12.2018  14.12.2018  12.12.2018 
1421840488   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2018  14.12.2018  12.12.2018 
1421840483   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.11.2018  1 167,70 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.11.2018  03.12.2018  27.11.2018 
1421840471   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia dokumentov V. Kapušany  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV180077  15.11.2018  23.11.2018  22.11.2018 
1421840468   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 10/2018 Saleziánov 1, Michalovce  1 122,65 EUR 
vrátane DPH
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E    14.11.2018  22.11.2018  20.11.2018 
1421840462   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  SMV Volswagen MI 199 CD  1 389,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180097  12.11.2018  21.11.2018  19.11.2018 
1421840460   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.11.2018  21.11.2018  19.11.2018 
1421840459   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 10/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.11.2018  21.11.2018  19.11.2018 
1421840444   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.10.2018  1 545,71 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.11.2018  08.11.2018  7.11.2018 
1421840443   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 11/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.11.2018  08.11.2018  7.11.2018 
1421840438   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.10.2018  1 416,13 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1421840414   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 09/2018   1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2018  18.10.2018  16.10.2018 
1421840413   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia 09/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2018  18.10.2018  16.10.2018 
1421840404   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie   1,20 EUR 
bez DPH
207/142/2017  OV180077  09.10.2018  17.10.2018  16.10.2018 
1421840395   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.09.-30.09.2018  1 671,63 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1421840387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 10/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1421840381   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.- 15.09.2018   1 028,88 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.09.2018  26.09.2018  25.9.2018 
1421840367   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 08/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018  20.9.2018 
1421840366   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia 08/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018  20.9.2018 
1421840349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.09.-30.09.2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.09.2018  11.09.2018  17.9.2018 
1421840342   Attila Hires- STAVEBNÁ ČINNOSŤ
P.O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany
40010007  oprava strechy garáže - Veľké Kapušany  1 062,55 EUR 
vrátane DPH
  OV180031  20.08.2018  30.08.2018  3.9.2018 
1421840324   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 07/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.08.2018  15.08.2018  15.8.2018 
1421840323   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 07/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.08.2018  15.08.2018  15.8.2018 
1421840317   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.07.2018  1 019,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.08.2018  10.08.2018  10.8.2018 
1421840313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 08/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.08.2018  10.08.2018  10.8.2018 
1421840284   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 06/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2018  19.07.2018  18.7.2018 
1421840283   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 06/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2018  19.07.2018  18.7.2018 
1421840268   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB 118 BV  1 464,14 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180059  04.07.2018  12.07.2018  12.7.2018 
1421840267   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.06.-30.06.2018  1 926,94 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    12.07.2018  12.07.2018  12.7.2018 
1421840253   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.06-15.06.2018  1 665,90 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.06.2018  28.06.2018  28.6.2018 
1421840238   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 05/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.06.2018  19.06.2018  19.6.2018 
1421840237   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 05/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.06.2018  19.06.2018  19.6.2018 
1421840226   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.06.-30.06.2018  1 984,71 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.06.2018  12.06.2018  12.6.2018 
1421840221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.06.-30.06.2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.06.2018  12.06.2018  12.6.2018 
1421840201   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 04/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.05.2018  18.05.2018  18.5.2018 
1421840200   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 04/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.05.2018  18.05.2018  18.5.2018 
1421840178   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04.-30.04.2018   1 958,73 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.05.2018  14.05.2018  11.5.2018 
1421840175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.05.2018  14.05.2018  11.5.2018 
1421840154   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu   1 502,18 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV180015,OV180022,OV180023,OV180025, OV180026, OV180027,OV180029,OV180032  13.04.2018  24.04.2018  23.4.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť