Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421840144   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 03/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služťba IP- Telefónia 03/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840136   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany  1,20 EUR  
vrátane DPH
  OV180010  09.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840125   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03.- 29.03.2018  1 620,07 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 04/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840093   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 02/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840085   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018  1 211,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodoávke a odbere tepla    06.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 03/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840081   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02.2018-28.02.2018  1 308,00 EUR  
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840073   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdenenie a skartácia nádob  1,20 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017  OV180010  26.02.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840070   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.02.-15.02.2018  1 032,33 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
1421840058   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA MI 909 BD  1 869,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170119, OV180014  16.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1421840050   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Saleziánov 1, Michalovce   1 134,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840048   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 01/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840047   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 01/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840042   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany  1 318,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840037   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.01.-31.01.2018  1 360,19 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 02/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.02.2018  12.02.2018  9.2.2018 
1421740547   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 01.12.- 31.12.2017, Saleziánov 1, MI A,B,C  1 049,41 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     15.01.2018  18.01.2018  16.1.2018 
1421740542   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 12/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421740541   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 12/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421740535   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2017  1 772,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421740530   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla obdobie 01.12-31.12.2017  1 349,04 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     09.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421840001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01/2018  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.01.2018  10.01.2018  8.1.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť