Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421840458   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 10/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.11.2018  21.11.2018  19.11.2018 
1421840412   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 09/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2018  18.10.2018  16.10.2018 
1421840365   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 08/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018  20.9.2018 
1421840322   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 07/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.08.2018  15.08.2018  15.8.2018 
1421840281   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DLS back 06/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2018  19.07.2018  18.7.2018 
1421840236   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 05/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.06.2018  19.06.2018  19.6.2018 
1421840199   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 04/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.05.2018  18.05.2018  18.5.2018 
1421840142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 03/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 02/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840046   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 01/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421740540   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 12/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421840315   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.06.2018-30.07.2018 Saleziánov 1, Michalovce, Michalovská 55 Sobrance   396,49 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.08.2018  15.08.2018  15.8.2018 
1421840211   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  montáž 2 ks umývadiel s rozvodmi pavilón A   395,40 EUR 
vrátane DPH
  OV180030  18.05.2018  24.05.2018  23.5.2018 
1421840051   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018, Michalovská 55, Sobrance  395,80 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840368   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D  389,05 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.09.2018  21.09.2018  20.9.2018 
1421840332   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2018 Saleziánov 1, MI D  389,76 
vrátane DPH
33593/2017    13.08.2018  17.08.2018  16.8.2018 
1421840489   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.10.2018-27.11.2018 Saleziánov 1, MI obdobie 26.10.2018-28.11.2018 Michalovská 55, SO  382,39 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    04.12.2018  14.12.2018  12.12.2018 
1421840290   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2018  377,17 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.07.2018  19.07.2018  18.7.2018 
1421840170   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.03.-26.04.2018 Saleziánov 1, Michalovce Michalovská 55, Sobrance obdobie 29.03.-27.04.2018  375,78 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    02.05.2018  14.05.2018  11.5.2018 
1421840336   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu   373,20 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV180062, OV180063, OV180064, OV180065, OV180068  15.08.2018  21.08.2018  17.8.2018 
1421840447   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, MI obdobie 01.10.-29.10.2018 Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.10.-25.10.2018  372,85 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    07.11.2018  16.11.2018  14.11.2018 
1421840082   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1,Michalovce a Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.2018-26.02.2018   372,83 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840418   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce D  367,37 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.10.2018  18.10.2018  16.10.2018 
1421840418   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce D  367,37 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.10.2018  18.10.2018  16.10.2018 
1421840504   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Michalovská 55, Sobrance  362,05 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018  17.12.2018 
1421840426   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
03631127  oprava EZS Michalovská 55, Sobrance   360 ,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 09.03.2016  OV180085  18.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1421840243   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 05/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D  359,68 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.06.2018  25.06.2018  22.6.2018 
1421840245   Martin Kuzma VODA-KOVO
Bernolákova 2, 073 01 Sobrance
34833625  výmena elektrického ohrievača vody na pracovisku Michalovská 55, Sobrance  357,60 EUR 
vrátane DPH
  OV180052  13.06.2018  02.07.2018  2.7.2018 
1421840292   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 04/2018  356,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    16.07.2018  19.07.2018  8.8.2018 
1421840110   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu   355,76 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV180006, OV180016, OV180017  16.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840188   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 04/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D  352,81 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    11.05.2018  17.05.2018  15.5.2018 
1421840102   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 02/2018 Michalovská 55, Sobrance  351,92 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840355   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné. stočné obdobie 31.07-28.08.2018 Saleziánov 1, Michalovce obdobie Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.07.-28.08.2018  349,21 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.09.2018  11.09.2018  17.9.2018 
1421840500   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 11/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.12.2018  18.12.2018  17.12.2018 
1421840476   TERMING a.s
Jarošová 1, Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 10/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    16.11.2018  26.11.2018  26.11.2018 
1421840450   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla za 10/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057    07.11.2018  16.11.2018  16.11.2018 
1421840399   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 09/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    08.10.2018  17.10.2018  16.10.2018 
1421840361   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 08/2018 POH. Veľké Kapušany  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.09.2018  21.09.2018  2.10.2018 
1421840327   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 07/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    13.08.2018  17.08.2018  16.8.2018 
1421840278   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla obdobie 01.06-30.06.2018 POH, Veľké Kapušany  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    10.07.2018  13.07.2018  12.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť