Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1101840488   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn Stará Turá 12/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.12.2018  07.12.2018 
1101840440   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.11.2018  14.11.2018 
1101840404   MAGNA ENERGIA, a .s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn St. Turá 10/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.10.2018  15.10.2018 
1101840366   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn Stará Turá -9/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.09.2018  14.09.2018 
1101840335   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn Stará Turá 8/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.08.2018  13.08.2018 
1101840290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.07.2018  12.07.2018 
1101840247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.06.2018  13.06.2018 
1101840204   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.05.2018  15.05.2018 
1101840152   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.04.2018  12.04.2018 
1101840103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.03.2018  14.03.2018 
1101840064   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn St. Turá 2/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.02.2018  15.02.2018 
1101840214   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 4/2018  833,62 
vrátane DPH
502/110/2016    09.05.2018  01.06.2018 
1101840163   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 3/2018  833,62 
vrátane DPH
502/110/2016    09.04.2018  04.05.2018 
1101840113   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce Myjava - 2/2018  833,62 
vrátane DPH
502/110/2016    07.03.2018  28.03.2018 
1101840069   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 1/2018  833,62 
vrátane DPH
502/110/2016    05.02.2018  02.03.2018 
1101840507   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/2018  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.služieb    12.12.2018  18.12.2018 
1101840471   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2018  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.služieb    13.11.2018  07.12.2018 
1101840424   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 9/2018  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.služieb    11.10.2018  29.10.2018 
1101840386   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 8/18  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.11    13.09.2018  04.10.2018 
1101840346   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 7/18  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.sl. z 21.1.11    09.08.2018  05.09.2018 
1101840316   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 6/2018  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.sl. z 21.1.11    11.07.2018  01.08.2018 
1101840267   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 5/18  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.sl.    11.06.2018  04.07.2018 
1101840227   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 4/2018  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl.    14.05.2018  06.06.2018 
1101840179   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
47258314  Správa a údržba siete LAN 3/2018  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl.    11.04.2018  04.05.2018 
1101840120   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 2/2018  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.služieb z 21.1.2011    08.03.02018  04.04.2018 
1101840087   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 1/2018  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011    12.02.2018  07.03.2018 
1101840033   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
00000047  Správa a údržba siete LAN 12/2017  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2017    10.01.2018  02.02.2018 
1101840491   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia Myjava- 12/18  802,07 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E    05.12.2018  14.12.2018 
1101840462   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia Myjava 11/2018  802,07 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E    09.11.2018  29.11.2018 
1101840525   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  790,66 
vrátane DPH
  1101840099  20.12.2018  21.12.2018 
1101840421   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo 9/2018  788,58 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla    10.10.2018  17.10.2018 
1101840378   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 8/2018  788,58 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    10.09.2018  14.09.2018 
1101840356   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 7/2018  788,58 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla     14.08.2018  17.08.2018 
1101840296   Bytový podnik, Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 6/2018  788,58 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla    06.07.2018  12.07.2018 
1101840269   Bytový podnik Myjava spol.s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo za 5/2018  788,58 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla     11.06.2018  18.06.2018 
1101840272   cataREAL, s.r.o.
J.Ťatliaka 1784, 026 01 Dolný Kubín
36432288  Upratovacie služby 21.5.-31.5.2018  777,84 
vrátane DPH
183/110/2018    13.06.2018  06.07.2018 
1101840008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2018  755,94 
vrátane DPH
160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.01.2018  12.01.2018 
1101840243   VŠ ZaSP sv.Alžbety, n.o.
Nám.L.van Beethovena 555, 919 65 Dolná Krupá
31821979  Účastnícky poplatok za akreditované vzdelávanie Krízová intervencia   750 
vrátane DPH
  Požiadavka č.133/18  28.05.2018  06.06.2018 
1101840407   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina Myjava 10/2018  740,65 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E    03.10.2018  29.10.2018 
1101840368   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina Myjava 9/2018  740,65 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E    05.09.2018  28.09.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť